Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

PVN- частичный платеж ДО и ПОСЛЕ регистрации как плательщика К списку тем

PVN- частичный платеж ДО и ПОСЛЕ регистрации как плательщика
Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, как правильнее действовать в такой ситуации.

У фирмы заключен договор на предоставление услуги. Согласно этому договору вся стоимость услуги делится на двое- половина оплачивается авансом и вторая половаина по окончании работ, после подписания акта приемки-передачи. На момент подписания договора, фирма не являлась PVN-плательщиком. Согласно договора, завершение работ должно было произойти к 1 июлю 2006 года. Но по независящим обстоятельствам затянулось на гораздо больщее время (реально завершено к новому году), а акт будет подписываться и соответственно счет выставляться только сейчас. НО! с 27 июня 2006 года фирма стала плательщиком.

Нужно ли выставлять счет, плюсуя к нему ндс?

Заказчик налог поверх суммы остаточного платежа платить категорически не хочет, мотивируя, что в договоре такого не было....

Можно ли посредством каких-нибудь внутренних соглашений-распоряжений как бы подтвердить, что услуга на самом деле была предоставлена гораздо раньше, а только акт подписывается и деньги будут получаться сейчас????

Спасибо
Anna_25
Anna_25 20.03.2007 21:46
27 сообщений на сайте

Ответы (8)

А разве, если фирма не НДс плательщик, то она выписывает счета без НДС???
Lons
Lons 20.03.2007 21:53
нет сообщений на сайте
В договоре была указана только стоимость предоставляемой услуги, ндс вообще не упоминался (может это и неверно, но на тот момент ндс вообще нас не касался)
Anna_25
Anna_25 20.03.2007 21:56
27 сообщений на сайте
Сумма фиксированная ? Представте: Вы - заказчик Налог с оборота исполнителя за счёт Заказчика ?

Если 200, то 1-ый платёж - 100, а 2-ой 84,75+18%15,25. Предоставить скидку или подарок.;-)
Tatjana77
Tatjana77 20.03.2007 22:03
7478 сообщений на сайте
невесело.... вот тогда мы конкретно теряем деньги...

итак они нас ..... столько времени (извиняюсь, не хочу грубые слова употреблять)- все не то, и это не это, 101 раз переделывать.... в итоге, не, вот так как в начале было лучше... (конечно, сами виноваты, надо было в договоре условия работы гораздо жестче прописывать, поминутно....)

:'(
Anna_25
Anna_25 20.03.2007 22:22
27 сообщений на сайте
Par PVN III nodaļa

Nodokļa aprēķināšanas un maksāšanas kārtība

8.pants Pievienotās vērtības nodokļa rēķins

1

(2) Pakalpojuma saņemšana ir notikusi, ja pakalpojums saņemts vai atlīdzība par pakalpojumu veikta avansā.
Tatjana77
Tatjana77 20.03.2007 23:03
7478 сообщений на сайте
А разве, если фирма не НДс плательщик, то она выписывает счета без НДС???

Lons. а разве с НДС?
Irena22
Irena22 20.03.2007 23:16
42998 сообщений на сайте
Lons

сообщений: 362 20.03.2007 21:53

А разве, если фирма не НДс плательщик, то она выписывает счета без НДС???

А что, это для вас новость?

"(5) Налоговый счет может выдавать только облагаемое лицо. Любая сумма налога на добавленную стоимость, которая уплачена согласно налоговому счету, предъявитель которого не имел права таковую выдавать, должна быть уплачена в бюджет лицом, выдавшим этот счет. Сделки, по которым налоговый счет имеют право выдавать необлагаемые лица, устанавливает Кабинет министров."
Logram
Logram 20.03.2007 23:17
6068 сообщений на сайте
Мордочка сама влезла.
Logram
Logram 20.03.2007 23:18
6068 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.