Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

IIN labojums К списку тем

IIN labojums
Labsvakars visiem! Netieku skaidrībā, kā rīkoties šajā situācijā. Darbiniekam uzradies vēl 1 apgādājamais ar 19.febr.Pārrēķināju IIN, iznāk pārmaksa 3,12.Vai ziņojot par EDS marta atskaitē būs jārāda februārī faktiski ieturētais IIN vai pārrēķinātais? Un kā lai ieturu pārmaksu nākošajā taksācijas mēnesī, ja pēc aprēķina martā iznāk o,71,bet pārmaksa ir 3,12 un EDS tajā ailē varot ievadīt tikai pozitīvu skaitli? Paldies par atbildi.
Anita43
Anita43 21.03.2007 18:58
320 сообщений на сайте

Ответы (1)

ziņojot par EDS marta atskaitē būs jārāda februārī faktiski ieturētais IIN .

В отчете за март,тогда EDS tajā ailē будет =0,так в марте Вам в бюджет ничего перечислять не надо и у Вас остается еще переплата 2,41 (3,12-0,71) и т.д.
Giza
Giza 21.03.2007 20:42
6511 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.