Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Оформление бухгалтерских и товарных документов, устройства регистрации платежей. Документы, удостоверяющие сделки
Pamatlīdzekļi ar priekšapmaksu К списку тем
Ответы (8)
D Avansa maksājums par PL, D PVN priekšnod. - K Nauda. Kad piegādās PL, tad D Pamatlīdzekļi - K Avansa maks. par PL.
Bet ja ir jātaisa atskaite par debitotriem un kreditoriem Avansa maksājums ir kontu plānā 12 kontu grupā. Vai piegādātājus ir jārāda ka debitoru parādniekus?
P.S. Uzņēmums nav PVN maksātājs.
P.S. Uzņēmums nav PVN maksātājs.
Man ļoti nepatik kontējums D Avanss K Parāds, bet dažiem kolēģiem ir cits viedoklis. Apskatiet topiku "Rēķins par pakalpojumu" (apstrīdījums notiek arī šodien).
Разумеется не надо. Вы же не можете одновременно в дебете отразить и авансы и дебиторов. Кстати, авансы часто отражаются на счете 2190, а не в группе 12
Pēc būtības, ja Jūs iemaksājiet avansu, tad piegādātājs ir jūsu debitors.
Es atspoduļotu šo summu atskaitē neatkarīgi no konta grupas.
Es atspoduļotu šo summu atskaitē neatkarīgi no konta grupas.
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть