Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

продажа денационализированной собственности К списку тем

продажа денационализированной собственности
Добрый день! Подскажите, пожалуйста!

Физ. лицо продало денационализированную собственность( здание), по которой велась хоз.деятельность и всвязи с чем деят-ть прекратилась. Как учитывается полученная сумма? Нужно ли ее в журнале записывать в графу доходов от хоз. деятельности и что в таком случае идет в затраты по преобретению, она ведь не покупалась? А также надо ли ее учитывать при расчете VSAOI?
Tartan
Tartan 27.03.2007 09:30
672 сообщения на сайте

Ответы (8)

Уважаемые бухгалтера!

Хоть кто-нибудь что-то может мне подсказать по этому вопросу?
Tartan
Tartan 27.03.2007 14:10
672 сообщения на сайте
Nu ņemot vērā, ka pārdots denacionalizēts īpašums, tad visticamāk, tas ir personas īpašumā vairāk kā 12 mēnešus, tātad pēc IIN likuma 9.pantanosacījumiem, tas ir ar IIn neapliekams ienākums, tātad žurnālā šos ienākumus norāda ailē "citi neapliekamie ienākumi".

taču Mk 793 par IIn normu piemērošanu 57.punktsparedz, ka jāatkoriģē atpakaļ par iepriekšējos taksācijas periodos norakstīto nolietojumu. Nav gan rakstīts kā īsti to darīt. Tātad principā varētu būt divi varianti: 1)14.ailē kā apliekams ienākums jāieraksta nodokļu vajadzībām aprēķinātais nolietojums no PL uzskaites kartītes, 2)varētu atkoriģēt arī gada beigās pie izdevumu precizēšanas.

Par VSAOI arī nekas nav konkrēti atrunāts, bet situācija visai divdomīga.... es laikam tomēr VSAOI objektā neieskaitītu šo atkoriģētā nolietojuma summu.....
Saulero
Saulero 27.03.2007 16:42
56 сообщений на сайте
Я думаю, что продажа денационализированной недвижимости пройдет не в Д3, а в Д1. Для денац. недвижимости стоимость приобретения = стоимости продажи. В Д3 покажется только накопленный износ, если таковой рассчитывался и уменьшал НОД в предыдущие годы.
Martinas
Martinas 27.03.2007 18:47
38532 сообщения на сайте
nu var arī tā, kā Martrinas saka, bet tad tik un tā kaut kā korekti jāizslēdz PL, faktiski jau rezultātu tas nemaina. kā jau teicu, nekur konkrēti tas nav atrunāts.
Saulero
Saulero 27.03.2007 21:39
56 сообщений на сайте
По сути всё-таки это продажа недвижимости, принадлежащей физ.лицу, поэтому факт продажи отражается в Д1. Факт использования этой недвижимости в хоз.деятельности отражается в Д3 путём добавления к облагаемому дохода накопленного износа. ИМХО.
Martinas
Martinas 28.03.2007 01:26
38532 сообщения на сайте
Un tomēr, es vēlreiz apdomāju šo jautājumu, un man šķiet, ka korektāk saimnieciskajā darbībā izmantotu pamatlīdzekli izslēgt caur žurnālu un D3, nevis norādīt tikai D1
Saulero
Saulero 28.03.2007 21:39
56 сообщений на сайте
Недвижимость - немного особый случай.
Martinas
Martinas 29.03.2007 00:50
38532 сообщения на сайте
Nu katrs lai dara kā uzskata par pareizu! Kā ir vispareizāk nekur nav rakstīts! Galvenais lai rezultāts deklarācijā būtu pareizs!
Saulero
Saulero 29.03.2007 10:38
56 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.