Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

PVN К списку тем

PVN
Если приемо-сдаточный акт за выполненые работы в декабре подписан 9 января, счет- фактура на основании акта выписана тоже 9 января, в каком месяце PVN я должна показать в декларации (декабрь или январь)?
Elizabete_l
Elizabete_l 22.01.2004 12:34
8 сообщений на сайте

Ответы (4)

Тогда когда вы получите деньги за выполненные работы.
Omega
Omega 22.01.2004 12:40
39 сообщений на сайте
Вообще-то НДС вознткает, когда услуга оказана. В данном случае таким моментом считается подписание акта сдачи объекта.
Tt
Tt 22.01.2004 12:48
2348 сообщений на сайте
Омега , а если деньги они получат только в марте, им что только в мартовской декларации этот НДС показывать?

Елизабете, НДС декларацию составляете на основании выставленных налоговых счетов. Счет у Вас от 9 января, значит и НДС показываете в январе.
Amuil
Amuil 22.01.2004 13:40
26356 сообщений на сайте
Придётся признать неправильность своего ответа. Он верен если оказываются услуги по строительству и вы выписываете счета заказчикам но приёмо-сдаточные акты не подписываются. В таком случае вы указанный в налоговом счёте налог уплачиваете в бюджет в том периоде таксации когда получен аванс. Часть вторая статьи 8 закона применяется к услугам по строительству с момента когда подписан приёмо-сдаточный акт ( в вашем случае датой подписания является 9 января).
Omega
Omega 22.01.2004 14:33
39 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.