Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Бухгалтерская отчетность, СГД - взаимоотношения, информация, аудит

IIN pārmaksa- kā labāk? К списку тем

IIN pārmaksa- kā labāk?
Labrīt.

IK par 2006.gadupēc deklarācijas iesniegšanas ir ap 1000 ls pārmaksa.Avansa maksājumus 2007.gadamiesniedza ar nullēm.

Ko iesakāt darīt ar šo pārmaksu,VIDā viņam ieteica šo pārmaksu novirzīt kā IIN avansa maksājumus vēlākam laikam.Kāda Jums pieredze šādā gadījumā.

Un otrs. Avansa maksājumus taisot, ja 21.ailē iznāk neg.skaitlis tad tālāk pilda 31-37.rindupēc saviem ieskatiem, kurās var būt piem. 4*50Ls? Vai ne?
Sola
Sola 29.03.2007 10:19
2446 сообщений на сайте

Ответы (11)

Ja esat pārliecināti, ka uzskaitē viss ir bijis pareizi un šī nodokļa pārmaksa ir pamatota, tad es droši vien, ņemot vērā, ka avansa aprēķins 2007.gadamir 0 (tātad peļņa nav paredzēta), neiesaldētu šos līdzekļus un lūgtu man šo summu tomēr atmaksāt vai novirzīt uz citu nodokļu (ja tādi ir) samaksu.

1000 lati nav 100, tos taču var izmantot saimnieciskajā darbībā un gūt peļņu.
Saulero
Saulero 29.03.2007 10:44
56 сообщений на сайте
Piekrītu.Iesaldētos 1000,- Ls taču var izmantot citiem nolūkiem,ņemot vērā inflāciju , to taču neviens Jums neatdos zaudēto.
Ilma
Ilma 29.03.2007 10:51
30495 сообщений на сайте
Ar nekādām pārbaudēm no VID puses tas nedraud, negribas liekus uztraukumus ?
Sola
Sola 29.03.2007 11:09
2446 сообщений на сайте
Gan jau ka, varētu pārbaudīt atmaksas pamatotību.

Ja nav noslēpums, kāpēc izvedojusies, tik liela IIN pārmaksa?
Saulero
Saulero 29.03.2007 11:55
56 сообщений на сайте
2005.gads bija ar labiem rezultātiem, sanāca avansa maksājumi diezgan lieli, 2006.gadsar zaudējumiem un viss samaksātais avanss sanāca kā pārmaksa sastādot deklarāciju.
Sola
Sola 29.03.2007 14:09
2446 сообщений на сайте
Nolemts pārmaksu atdabūt, šajā sakarā uzdošu varbūt muļķīgu jautājumu- šo summu ieskaita uz IK konta un vai ar VID tas ir jāsaskaņo, jo deklarācijā ir tikai uzrādīta pārmaksa, bet ko ar to darīt - nē.

Man pašai iesniedzot deklarāciju par attaisnotajiem izdevumiem ir norādīts konts uz kuru jāpārskaita, bet te nebija tas norādīts.

paldies.
Sola
Sola 03.04.2007 09:23
2446 сообщений на сайте
Par cik IK ir fiziska persona, tad tā nodod vienu gada deklarāciju kur viena daļā ir D3 no saimn. darbības un tajā pašā arī D4 par izdevumiem , kas viss kopā aiziet uz galveno dekl. Tad ko Jūs iesniedzāt divas gada dekl? Ja tā ( bet šaubos ka tas vispār var būt)tad protams VID jāaizpilda tā lapiņa par atmaksu.
Ilma
Ilma 03.04.2007 09:57
30495 сообщений на сайте
varbūt neskaidri izteicos, bet IK iesniedza vienu kopēju deklarāciju, bet tajā netika uzrādīts kur šī pārmaksa jāieskaita, ir tikai aprēķins. Tāpēc jautāju vai VIDs pats zinās kas jādara ar šo summu vai arī papildus kas jāaizpilda.
Sola
Sola 03.04.2007 12:49
2446 сообщений на сайте
Jāiet uz VID un tur ir speciāla lapiņa , kur rakstīts - pārmaksu pārskaitīt uz tādu un tādu kontu.Citādi protams , ka nezinās.
Ilma
Ilma 03.04.2007 14:06
30495 сообщений на сайте
Tāda veidlapa ir "Veidlapas+"
Sheridan
Sheridan 03.04.2007 17:49
183 сообщения на сайте
Nu re vēl labāk:-)
Ilma
Ilma 04.04.2007 08:21
30495 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.