Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
PVN no avansiem atspoguloshana bilancee К списку тем
PVN no avansiem atspoguloshana bilancee
Ar sho gadu nomainiiju metodiku sanemtajiem Avansa maksaajumiem:
A)Kad mums maksaa avansa maksaajumus,tad graamatoju sekojoshi:
Sanemts avanss
1)D2620 -3840.00
K5210-3840.00 (norēķ.par sanemtiem avansiem)
D2391-585.76 (PVN no sanemtajiem avansiem)
K5721-585.76 (PVN)
Izrakstam PPR.
D2310-5600.28 (debitori)
K6110-4746.00 (ieņēmumi)
K2391 - 585.76 (PVN no sanemtiem avansiem)
5721-268.52 (PVN)
Pārgraamatots avanss:
D5210-3840
K2310-3840
Uz gada beigaam ir atlikums kontaa D2391 1580.00 LVL, jo nav izrakstiitaas PPR par to,ka objekti buutu pabeigti.Taapatir atlikums 5210-sanemtie avansi.Netiekugudra,kur lai atspogulo bilancee sho 2391 kontu?Varbuut,ka kaads var palidzeet, bilance neiet kopaa:-((
Ответы (26)
15.05.2007 10:06
Piedodiet,atvainojiet,ja jau kontā 5210 uzskaita pilnu avansa summu(ar PVN), tad kāda velna pēc ir šis grāmatojums???
D 5210 “No pircējiem saņemtie avansi”
D 57211 “Norēķini par pievienotās vērtības nodokli iepriekš saņemtajiem avansiem ”
K 2310 “Pircēju un pasūtītāju parādi”.
Ieskatieties labi Cleo rakstītajā (no kura izrāvāt šo citātu. Viņa kontā 5210 grāmato avansu BEZ PVN.
Inceles, man gan šķiet, ka netikāt skaidrībā.
Palasiet VID metodisko materiālu par avansiem. Protams tas nav OBLIGĀTI piemērojams, bet ieteicams. Turklāt neesmu lasījusi nevienā likumā (varbūt palaidu garām), ka saņemtos avansus būtu bilancē jāuzskaita pilnā summā ar PVN.
http://www.vid.gov.lv/dokumenti/tiesibu_akti/metodiskie%20materiāli/met_pvn_avanss.doc
par grāmatojumiem viss skaidrs, bet kā pareizi norādīt Tildes Jumja PVN specifikācijā. Sanāk PVN deklarācijas 41.rindā:
"+" 2310-6110
"+" 2620-5210
"-" 5210-2310
un 52.rindā
"+" 2310-57211
"+" 2620-5721
"-" 57211-2310
par pamatu ņēmu Cleo grāmatojumus.
Varbūt kāds Jumja zinātājs var palīdzēt, vai ir pareizi.
Ja 5210 uzrādam bez PVN, un nav izveidots subkonts "Norēķini par pievienotās vērtības nodokli iepriekš saņemtajiem avansiem", vai šāda avansa un PVN atgrāmatošana būs pareiza?
D2310 K5210 -127.12
D2310 K5721 -22.88
Cik man zināms avansa maksājumiem netiek rēķināts pvn. Es grāmatotu šādi:
D 2620 Visa avansa summa
K 5210 Visa avansa summa,
bet kad izraksta pvz tad grāmato:
D 5210 visa pvz summa
K 5721 PVN
K 6110 Summa bez pvn.
Студент, а вы закон о ПВН читали?
Закрыть
Краткое описание нарушения