Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Актуальная дискуссия

PVN revers К списку тем

PVN revers
Доброе всем утро!

Помогите советом, ситуация такая: с Болгарии пришел товар (болгарская фирма ПВН плательщик), болгары ПВН не заплатили, а директор заплатил ПВН у нас. Как мне теперь это отразить в декларации? Я ведь должна сделать реверс, а ПВН уплачен деньгами.

Спасибо заранее всем, кто ответит
Lekat
Lekat 02.04.2007 09:12
426 сообщений на сайте

Ответы (210)

Кстати, то, что болгары не покажут у себя - это их проблема, наша СГД сверяет, чтобы главное Вы показали у себя получение товара из ЕС (если болгары от своего имени инвойс выписывают).
Irena22
Irena22 16.04.2007 08:40
42998 сообщений на сайте
da, Solik, platit' mi budem bolgaram
Lekat
Lekat 17.04.2007 07:48
426 сообщений на сайте
uze oplatili
Lekat
Lekat 17.04.2007 07:48
426 сообщений на сайте
Так а чего ж вы маялись? Это поставка от болгаров, со всеми вытекающими.А их ПВН это вас вообще не касается.Поздравьте директора с переплатой.
Solik
Solik 17.04.2007 09:22
4622 сообщения на сайте
Spasibo Solik! I ne govorite, zapudril mne mozgi s Turciej. Glavnoe, chtob problem ne bilo, kak ja ponimaju problemi potom budut u bolgar....
Lekat
Lekat 17.04.2007 11:33
426 сообщений на сайте
А чего вам до их проблем?
Solik
Solik 18.04.2007 11:34
4622 сообщения на сайте
Возвращаюсь снова к этой теме. Директор снова оплатил ПВН как за импорт, за товар из Болгарии. Как я понимаю, если брать выписку по налогам из ВИДа, там не будут отражены эти платежи, ПВН за импорт платится на другой счет. Надо отдельно просить эту выписку, именно за импорт. Хочу проверить остатки, а то нам надо платить ПВН, а эту переплату, как я понимаю, я не могу учитывать при оплате iekšzemes PVN:-|
Lekat
Lekat 14.05.2007 11:17
426 сообщений на сайте
Не можете, позвоните на муйту, наверняка нужно будет отправить письмо, чтобы они перекинули ваши деньги.
Iriss
Iriss 14.05.2007 11:21
12893 сообщения на сайте
Спасибо
Lekat
Lekat 14.05.2007 11:23
426 сообщений на сайте
У меня такая же заморочка,но набор документов следующий:

1.Договор с болгарами на поставку товара из Турции

2.Копия болгарской растоможки на наше имя

3.Инвойс от болгаров

4.Оплата ПВН в Валстс кассу за импорт.

Мне тоже реверс показывать?:-(
Logram
Logram 14.05.2007 12:58
6067 сообщений на сайте
Logram поделитесь опытом, вы ставите это в импорт в ПВН декларации?
Lekat
Lekat 14.05.2007 15:16
426 сообщений на сайте
Maija

сообщений: 13663 03.04.2007 09:51

Если плачено за импорт, значит должна быть импортная декларация. Иначе импорта не бывает. Вот пусть ее и ищет. Тогда можно указывать в декларации в строке, предусмотренной для импорта.

МК 276

193. Если налог на границе Европейского Союза, являющейся также границей Латвийской Республики, от имени получателя товаров уплатило третье лицо (например, таможенный брокер), то получатель товаров, если он является облагаемым лицом, может отчислить уплаченный налог как предналог, если в его бухгалтерском учете имеются документы, подтверждающие уплату налога за импорт товаров и в которых в качестве заказчика или импортера товаров указан получатель товаров. Такими документами считается таможенная декларация и удостоверяющий уплату налога документ с идентификационными данными таможенной декларации.

Если у меня есть импортная декларация с нашими данными и платёжка со ссылкой на декларацию, то, как я понимаю, я могу отчислить уплаченный налог как предналог?

Подскажите, плжалуйста,кто силён в этих вопросах.
Logram
Logram 14.05.2007 15:26
6067 сообщений на сайте
Lekat, обычно я такую платёжку провожу в предналоге ПВН 1
Logram
Logram 14.05.2007 15:34
6067 сообщений на сайте
это понятно, а декларации вы ставите в 61 строку?
Lekat
Lekat 14.05.2007 15:55
426 сообщений на сайте
Да
Logram
Logram 14.05.2007 17:04
6067 сообщений на сайте
Любаш, если есть декларация на Ваше имя и Вами уплачен налог, то, думаю, что надо показывать, как импорт.
Irena22
Irena22 14.05.2007 21:27
42998 сообщений на сайте
Ирена, смущает инвойс, выписанный болгарами.

И ещё - 193 статья говорит о третьем лице, а у нас получается, что растаможку делало это третье лицо, а налог платили мы.
Logram
Logram 15.05.2007 07:11
6067 сообщений на сайте
А мне так думается, что никакой ПВН платить не надо.

Я работала на фирме и мы занимались растаможкой товара для литовцев и эстонцев.Им отправляли товар по тем самым документам, по которым получали груз.Выставляли счет на свои услуги.Указывали в своей декларации поставку товара в ЕС.На основании 33 статьи закона о ПВН.

Слегка смущает тот момент, что болгары выписывают инвойс от себя, но ведь с точки зрения их закона, это может быть правильно.
Solik
Solik 15.05.2007 08:21
4622 сообщения на сайте
А если он уже заплачен, что делать??? ПВН за импорт платится на другой счет.
Lekat
Lekat 15.05.2007 08:25
426 сообщений на сайте
(4) Ja preces tiek izlaistas brīvam apgrozījumam citā dalībvalstī un tiek pārsūtītas apliekamai personai saimnieciskās darbības nodrošināšanai iekšzemē, šī persona aprēķina un maksā nodokli valsts budžetā kā par preču iegādi Eiropas Savienības teritorijā.

Это все та же 33 статья- посмотрите на свою декларацию, что это за декларация.Если ИМ4, то это и есть выпуск в свободное обращение, следовательно, вы должны указывать эту поставку, как поставку в ЕС.
Solik
Solik 15.05.2007 08:25
4622 сообщения на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.