Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
PVN revers
Доброе всем утро!
Помогите советом, ситуация такая: с Болгарии пришел товар (болгарская фирма ПВН плательщик), болгары ПВН не заплатили, а директор заплатил ПВН у нас. Как мне теперь это отразить в декларации? Я ведь должна сделать реверс, а ПВН уплачен деньгами.
Спасибо заранее всем, кто ответит
Ответы (210)
Кстати, то, что болгары не покажут у себя - это их проблема, наша СГД сверяет, чтобы главное Вы показали у себя получение товара из ЕС (если болгары от своего имени инвойс выписывают).
da, Solik, platit' mi budem bolgaram
Так а чего ж вы маялись? Это поставка от болгаров, со всеми вытекающими.А их ПВН это вас вообще не касается.Поздравьте директора с переплатой.
Spasibo Solik! I ne govorite, zapudril mne mozgi s Turciej. Glavnoe, chtob problem ne bilo, kak ja ponimaju problemi potom budut u bolgar....
А чего вам до их проблем?
Возвращаюсь снова к этой теме. Директор снова оплатил ПВН как за импорт, за товар из Болгарии. Как я понимаю, если брать выписку по налогам из ВИДа, там не будут отражены эти платежи, ПВН за импорт платится на другой счет. Надо отдельно просить эту выписку, именно за импорт. Хочу проверить остатки, а то нам надо платить ПВН, а эту переплату, как я понимаю, я не могу учитывать при оплате iekšzemes PVN:-|
Не можете, позвоните на муйту, наверняка нужно будет отправить письмо, чтобы они перекинули ваши деньги.
У меня такая же заморочка,но набор документов следующий:
1.Договор с болгарами на поставку товара из Турции
2.Копия болгарской растоможки на наше имя
3.Инвойс от болгаров
4.Оплата ПВН в Валстс кассу за импорт.
Мне тоже реверс показывать?:-(
Logram поделитесь опытом, вы ставите это в импорт в ПВН декларации?
Maija
сообщений: 13663 03.04.2007 09:51
Если плачено за импорт, значит должна быть импортная декларация. Иначе импорта не бывает. Вот пусть ее и ищет. Тогда можно указывать в декларации в строке, предусмотренной для импорта.
МК 276
193. Если налог на границе Европейского Союза, являющейся также границей Латвийской Республики, от имени получателя товаров уплатило третье лицо (например, таможенный брокер), то получатель товаров, если он является облагаемым лицом, может отчислить уплаченный налог как предналог, если в его бухгалтерском учете имеются документы, подтверждающие уплату налога за импорт товаров и в которых в качестве заказчика или импортера товаров указан получатель товаров. Такими документами считается таможенная декларация и удостоверяющий уплату налога документ с идентификационными данными таможенной декларации.
Если у меня есть импортная декларация с нашими данными и платёжка со ссылкой на декларацию, то, как я понимаю, я могу отчислить уплаченный налог как предналог?
Подскажите, плжалуйста,кто силён в этих вопросах.
Lekat, обычно я такую платёжку провожу в предналоге ПВН 1
это понятно, а декларации вы ставите в 61 строку?
Любаш, если есть декларация на Ваше имя и Вами уплачен налог, то, думаю, что надо показывать, как импорт.
Ирена, смущает инвойс, выписанный болгарами.
И ещё - 193 статья говорит о третьем лице, а у нас получается, что растаможку делало это третье лицо, а налог платили мы.
А мне так думается, что никакой ПВН платить не надо.
Я работала на фирме и мы занимались растаможкой товара для литовцев и эстонцев.Им отправляли товар по тем самым документам, по которым получали груз.Выставляли счет на свои услуги.Указывали в своей декларации поставку товара в ЕС.На основании 33 статьи закона о ПВН.
Слегка смущает тот момент, что болгары выписывают инвойс от себя, но ведь с точки зрения их закона, это может быть правильно.
А если он уже заплачен, что делать??? ПВН за импорт платится на другой счет.
(4) Ja preces tiek izlaistas brīvam apgrozījumam citā dalībvalstī un tiek pārsūtītas apliekamai personai saimnieciskās darbības nodrošināšanai iekšzemē, šī persona aprēķina un maksā nodokli valsts budžetā kā par preču iegādi Eiropas Savienības teritorijā.
Это все та же 33 статья- посмотрите на свою декларацию, что это за декларация.Если ИМ4, то это и есть выпуск в свободное обращение, следовательно, вы должны указывать эту поставку, как поставку в ЕС.
Закрыть
Краткое описание нарушения