Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Реорганизация-разделение на 2 SIA и счета К списку тем
Реорганизация-разделение на 2 SIA и счета
Добрый вечер!
SIA"А"реорганизовалось 25 января и перестало существовать, а счета за телефон, воду и электроэнергию датированные 31январем пришли в след.месяце.(Мы их оплатили)
Имею ли я право их включать в PVN deklarāciju за январь? Или лучше включать все счета до 25 января?
Как вы думаете-как лучше сделать?
Если я включаю в НДС декларацию счета до 25, то мы будем должны НДС VID-у.
Ответы (17)
Я бы счета за телефон, воду и электроэнергию датированные 31январем разделила бы между 2 новыми СИА в соответствии с тем как в разделительном балансе распределялись кредиторы.
честно сказать, эти счета не попадают в разделительный баланс, т.к. баланс я делаю на 25 января, с 26 января уже зарегистр. новые 2 фирмы
Или я не правильно вообще дату разделительного баланса определила ?:'(
Ну так кредиторы же делились по какому-то принципу,например 50/50.
Giza,спасибо
Есть еще вопрос-разделительный баланс чем-нибудь отличается от обычного баланса? Меня интересует на сколько датошно я должна в приложениях расписывать какой фирме отходит какой кредитор или дебитор?
Каких-то конкретных указаний я не помню,но чем подробнее будут расписаны активы и пассивы между новыми СИА,тем лучше.Тогда в дальнейшем это исключит вопросы типа: а почему я должжен платить именно этому кредитору или почему не мне заплатил этот дебитор и т.д...Вопросы долгов и обязательств ( т.е.денежные вопросы) должны оговариваться очень тщательно.
То есть в балансе, который я сдам в Вид, надо расписать какой кредитор или дебитор перейдет новым фирмам?
Например-до 25 числа существовала фирма "A", a после 26 фирма "Б" и фирма "С". В балансе "A" 25января на счете 5540 остаток 100Лс, то мне надо в приложении написать, что например, 40Лс перейдут к "Б" и 60Лс к "С"? я правильно Вас поняла?:-S
Я все остатки на конец 25 числа разделила и прописала в приемо-сдаточном акте? Как на Ваш взгляд я правильно сделала?
В балансе "A" 25января на счете 5540 остаток 100Лс, то мне надо в приложении написать, что например, 40Лс перейдут к "Б" и 60Лс к "С" - именно так.
И приемо-сдаточный акт тоже нужен.Вы все правильно делаете.
И еще,если у фирмы "А" были долги перед бюджетом по налогам, то при разделе пассивов они тоже делятся и для этого составляется отдельный расчет по налогам.
это будет грубой ошибкой если я не распишу для ВИДа, что кому переходит?
Ведь ВИД увидит по начальным остатка новых фирм, кто что перенял у фирмы "A"?:-S
на данный момент государство нам должен UIN и учредители решили на одну фирму переплату перекинуть. Это тоже надо расписать ?:-O
Да ВИДу это не так уж интересно (это новые фирмы должно волновать - это их деньги),за исключение долгов по налогам ( если такие были).Но для себя очень рекомендую все расписать.
Если баланс уже сдали,то конечно,переделывать ничего не надо.
баланс я уже "собрала", завтра собираюсь сдавать. И все сомнения мучают :'(
Спасибо Вам огромное,Gizа!:-)
Не мучайтесь,все у Вас будет нормально.:-)

У меня сегодня еще один вопросик всплыл:-S В "GADA PĀRSKATA SASTĀDĪŠANAS UZSKAITES UN NOVĒRTĒŠANAS METODES" что нужно писать? Ведь такую фразу как -Pieņemts, ka uzņēmums darbosies arī turpmāk не напишешь:-O
Так и напишите,что это внеочередной баланс,который содержит информацию о разделении активов и пассивов на таких-то принципах,и составляется в связи с реорганизацией.
Закрыть
Краткое описание нарушения