Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Годовой отчет

Реорганизация-разделение на 2 SIA и счета К списку тем

Реорганизация-разделение на 2 SIA и счета
Добрый вечер!

SIA"А"реорганизовалось 25 января и перестало существовать, а счета за телефон, воду и электроэнергию датированные 31январем пришли в след.месяце.(Мы их оплатили)

Имею ли я право их включать в PVN deklarāciju за январь? Или лучше включать все счета до 25 января?

Как вы думаете-как лучше сделать?

Если я включаю в НДС декларацию счета до 25, то мы будем должны НДС VID-у.
Kiki
Kiki 02.04.2007 19:49
66 сообщений на сайте

Ответы (17)

Я бы счета за телефон, воду и электроэнергию датированные 31январем разделила бы между 2 новыми СИА в соответствии с тем как в разделительном балансе распределялись кредиторы.
Giza
Giza 02.04.2007 20:08
6531 сообщение на сайте
Kiki
Kiki 02.04.2007 20:09
66 сообщений на сайте
честно сказать, эти счета не попадают в разделительный баланс, т.к. баланс я делаю на 25 января, с 26 января уже зарегистр. новые 2 фирмы

Или я не правильно вообще дату разделительного баланса определила ?:'(
Kiki
Kiki 02.04.2007 20:15
66 сообщений на сайте
Ну так кредиторы же делились по какому-то принципу,например 50/50.
Giza
Giza 02.04.2007 20:19
6531 сообщение на сайте
Giza,спасибо

Есть еще вопрос-разделительный баланс чем-нибудь отличается от обычного баланса? Меня интересует на сколько датошно я должна в приложениях расписывать какой фирме отходит какой кредитор или дебитор?
Kiki
Kiki 03.04.2007 21:04
66 сообщений на сайте
Каких-то конкретных указаний я не помню,но чем подробнее будут расписаны активы и пассивы между новыми СИА,тем лучше.Тогда в дальнейшем это исключит вопросы типа: а почему я должжен платить именно этому кредитору или почему не мне заплатил этот дебитор и т.д...Вопросы долгов и обязательств ( т.е.денежные вопросы) должны оговариваться очень тщательно.
Giza
Giza 03.04.2007 21:15
6531 сообщение на сайте
То есть в балансе, который я сдам в Вид, надо расписать какой кредитор или дебитор перейдет новым фирмам?

Например-до 25 числа существовала фирма "A", a после 26 фирма "Б" и фирма "С". В балансе "A" 25января на счете 5540 остаток 100Лс, то мне надо в приложении написать, что например, 40Лс перейдут к "Б" и 60Лс к "С"? я правильно Вас поняла?:-S
Kiki
Kiki 03.04.2007 21:30
66 сообщений на сайте
Я все остатки на конец 25 числа разделила и прописала в приемо-сдаточном акте? Как на Ваш взгляд я правильно сделала?
Kiki
Kiki 03.04.2007 21:31
66 сообщений на сайте
В балансе "A" 25января на счете 5540 остаток 100Лс, то мне надо в приложении написать, что например, 40Лс перейдут к "Б" и 60Лс к "С" - именно так.

И приемо-сдаточный акт тоже нужен.Вы все правильно делаете.
Giza
Giza 03.04.2007 21:37
6531 сообщение на сайте
И еще,если у фирмы "А" были долги перед бюджетом по налогам, то при разделе пассивов они тоже делятся и для этого составляется отдельный расчет по налогам.
Giza
Giza 03.04.2007 21:40
6531 сообщение на сайте
это будет грубой ошибкой если я не распишу для ВИДа, что кому переходит?

Ведь ВИД увидит по начальным остатка новых фирм, кто что перенял у фирмы "A"?:-S
Kiki
Kiki 03.04.2007 21:43
66 сообщений на сайте
на данный момент государство нам должен UIN и учредители решили на одну фирму переплату перекинуть. Это тоже надо расписать ?:-O
Kiki
Kiki 03.04.2007 21:49
66 сообщений на сайте
Да ВИДу это не так уж интересно (это новые фирмы должно волновать - это их деньги),за исключение долгов по налогам ( если такие были).Но для себя очень рекомендую все расписать.

Если баланс уже сдали,то конечно,переделывать ничего не надо.
Giza
Giza 03.04.2007 21:51
6531 сообщение на сайте
баланс я уже "собрала", завтра собираюсь сдавать. И все сомнения мучают :'(

Спасибо Вам огромное,Gizа!:-)
Kiki
Kiki 03.04.2007 22:00
66 сообщений на сайте
Не мучайтесь,все у Вас будет нормально.:-)
Giza
Giza 03.04.2007 22:03
6531 сообщение на сайте
У меня сегодня еще один вопросик всплыл:-S В "GADA PĀRSKATA SASTĀDĪŠANAS UZSKAITES UN NOVĒRTĒŠANAS METODES" что нужно писать? Ведь такую фразу как -Pieņemts, ka uzņēmums darbosies arī turpmāk не напишешь:-O
Kiki
Kiki 04.04.2007 15:36
66 сообщений на сайте
Так и напишите,что это внеочередной баланс,который содержит информацию о разделении активов и пассивов на таких-то принципах,и составляется в связи с реорганизацией.
Giza
Giza 04.04.2007 18:28
6531 сообщение на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.