Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

PVN до регистрации плательщиком К списку тем

PVN до регистрации плательщиком
Добрый день, подскажите пожалуйста, в феврале купили товар в Литве, в инвойсе сумма с ПВН. В марте стали ПВН-плательщиками и теперь мы можем поставить в предналог, что для этого надо и в какой строке декларации за март он должен показаться?
Ilonika
Ilonika 03.04.2007 13:41
1047 сообщений на сайте

Ответы (13)

в декларации в обычном порядке,я сдавала вместе с первой декларацией еще инвентаризационный акт - по товарам которые закуплены для облагаемых сделок ( но непозднее чем 1 год )
Lune
Lune 03.04.2007 14:11
192 сообщения на сайте
но лучше всетаки проконсультироватся в налоговой, и почитать ПВН закон
Lune
Lune 03.04.2007 14:13
192 сообщения на сайте
статья 10 части 1.4; 1.5; 1.6;1.7

До регистрации Ведем учет полученных товаров и услуг, которые используются для своих облагаемых сделок.

Облагаемое лицо, после регистрации в регистре облагаемых лиц вместе с первой налоговой декларацией подает инвентаризационный список остатков существующих товаров (если они приобретены не ранее 12 месяцев) и список услуг с подписью лица, имеющего право подписи (зафиксировано в регисте предприятий.

Читайте закон, там все подробно сказано. Не буду много писать. так там ну очень много нюансов.
Lubova_k
Lubova_k 03.04.2007 14:14
91 сообщение на сайте
т.е. надо провести инвентаризацию на дату регистрации ПВН плательщиком и приложить акт к декларации? И раз у нас поставка с ЕS, то в 50 и 55 строке с расшифровкой в приложении, да?
Ilonika
Ilonika 03.04.2007 14:20
1047 сообщений на сайте
Jā.
Ilma
Ilma 03.04.2007 14:22
30495 сообщений на сайте
Да
Lune
Lune 03.04.2007 14:25
192 сообщения на сайте
Ой, пока писала, уже дан ответ:-D Про инвентаризацию теперь понятно. а как отразить в декларации я правильно написала?
Ilonika
Ilonika 03.04.2007 14:25
1047 сообщений на сайте
Спасибо всем большое!:-)
Ilonika
Ilonika 03.04.2007 14:27
1047 сообщений на сайте
До меня тока дошло...что я написала:-O Ведь когда мы получаем товар с ЕС - ПВН -% и потому попадает в 50 и 55 строку декларации. А тут, т.к. мы не были ПВН плательщиками нам выписан инвойс с 18% и теперь чтобы его отнести в предналог, должен показаться похоже в 64 или 67 строке...? Запуталась я
Ilonika
Ilonika 03.04.2007 16:59
1047 сообщений на сайте
Нигде он не должен показываться и забудьте про него.

В нашей декларации может быть только наш НДС.

Литовский НДС можно было бы требовать у литовцев, но поскольку вы на тот момент не были плательщиками НДС в Латвии, то его вам не вернут.
Maija
Maija 04.04.2007 09:49
28223 сообщения на сайте
Maija, большое Вам спасибо за разъяснение!

А то бы я нагородила...:-O
Ilonika
Ilonika 04.04.2007 20:43
1047 сообщений на сайте
Chto bi ne otkrivatj novuju temku, sproshu v etoj. Do registracii bi PVN za uslugi i osnovnije stredstva. Pole registracii za avgust pervuju deklaraciju podali cherez EDS. Kak bitj s etim spiskom uslug? Ego vmeste s deklar. cherez EDS podatj net vozmozhnosti. Kak bitj? Mozhet po pochte poslatj? Idti chego-to ne hochetsa.
Moshka
Moshka 17.09.2007 16:16
117 сообщений на сайте
Nu pozvonite v VID i uznajte, jesli idti daleko
Cerise
Cerise 17.09.2007 21:15
1426 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.