Par PVN pārmaksu un maksājumiem
Sveicināti!Sakiet, lūdzu, vai pareizi saprotu par PVN maksājumiem.Uzņemums dibināts un PVN maksātājs no 2006.g.Nopagājušā gada ir PVN pārmaksa, kas atspoguļota arī VID izdrukās.Tagad jāveic kārtējais maksājums budžetam par 2007.g.martā iekšzemē iekasēto PVN. Liekas ,ka drīkst maksāt attiecīgi par šo pārmaksas summu mazāk nekā uzrādam marta mēneša PVN deklarācijā un nekādi papildus iesniegumi nav jāiesniedz.Vai domāju pareizi?Vai arī varbūt labāk to nedarīt,jo kļūsim aizdomīgi un var sekot kādas pārbaudes?Lieki nervus kutināt negribas, jo pārmaksa nav milzīga.