Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
UIN nodoklis - kā pareizi? К списку тем
UIN nodoklis - kā pareizi?
Gada laikā UIN avansa maksājumi bija 186,76LS. Aprēķinātais nodoklis par 2006 gadu 80,40. Pārmaksātais nodoklis 106,36. Vai Šajā gadījumā peļņas/zaudējumu aprēķinā jāparāda aprēķinātais nodoklis? Pēc maniem grāmatojumiem datorprogrammā tas neparādās. Jeb pārmaksātais jāpārgrāmato 2007. gada janvārī? Mani grāmatojumi 2006 gadā :
1. D 8810 K2620 =186,76 - avansa maksājumi
2. D5710 K8810 = 186,76 - gada beigās pārgrāmatoju
3. D8610 K5710 = 80,40 - UIN deklarācijā aprēķinātais
4. D2390 K5710 - pārmaksātais nodoklis
Ответы (3)
Aprēķinā pārmaksātais nav jāiekļauj. Vienkārši Jums turpmāk avansa maksājumi kādu laiku nebūs jāmaksā, tos dzēsīs no pārmaksātā nodokļa
Aprēķinātais UIN 80,4 noteikti jāparāda P/Z aprēķinā.Bet bilancē parādīsies pārmaksātais nodoklis aktīvā.Kāpēc Jums neparādās dīvaini.
Закрыть
Краткое описание нарушения