Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Налоги и пошлины
UIN avansa grāmatojums К списку тем
![Sindija](static/avatars/0162/16290_25.jpg)
Sindija 17.04.2007 12:21
988 сообщений на сайте
988 сообщений на сайте
Ответы (16)
А начисленный налог как Вы проводите?
![Inst](static/avatars/0004/412_25.jpg)
Inst 17.04.2007 12:30
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
Я тоже провожу по оплате авансы.
![Inst](static/avatars/0004/412_25.jpg)
Inst 17.04.2007 12:43
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
http://www.vid.gov.lv/dokumenti/tiesibu_akti/metodiskie%20materi%C4%81li/uin/met_uin_uzrad_gramatv_2007.doc
С III раздела.
С III раздела.
Kura bridi Jums paradas konts 5710 (piem.,->UIN NODOKLIS)
![Sindija](static/avatars/0162/16290_25.jpg)
Sindija 17.04.2007 15:25
988 сообщений на сайте
988 сообщений на сайте
Luize - liels paldies - pat steiga nezinaju, ka ir tadi noteikumi, bet...
tie nosaka, ka
29. Iesakām uzņēmumu ienākuma nodokļa iegrāmatošanai lietot šādus kontus:
29.1. kontu grupas “Kreditori” kontu “Norēķini par uzņēmumu ienākuma nodokli”;
29.2. kontu grupas “Debitori” kontu “Pārmaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis”;
29.3. kontu “Peļņa vai zaudējumi”;
29.4. kontu “Uzņēmumu ienākuma nodoklis”.
30. Taksācijas perioda laikā samaksātos nodokļa avansa maksājumus uzrāda konta “Uzņēmumu ienākuma nodoklis” debetā un naudas līdzekļu uzskaites kontu kredītā.
tie nosaka, ka
29. Iesakām uzņēmumu ienākuma nodokļa iegrāmatošanai lietot šādus kontus:
29.1. kontu grupas “Kreditori” kontu “Norēķini par uzņēmumu ienākuma nodokli”;
29.2. kontu grupas “Debitori” kontu “Pārmaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis”;
29.3. kontu “Peļņa vai zaudējumi”;
29.4. kontu “Uzņēmumu ienākuma nodoklis”.
30. Taksācijas perioda laikā samaksātos nodokļa avansa maksājumus uzrāda konta “Uzņēmumu ienākuma nodoklis” debetā un naudas līdzekļu uzskaites kontu kredītā.
![Sindija](static/avatars/0162/16290_25.jpg)
Sindija 17.04.2007 15:27
988 сообщений на сайте
988 сообщений на сайте
Varbut divains jautajums, bet man ir ta, ka
ATLIKUMS uz 31.12.2005. konta 5710 ir piem.,500
Tad veicam maksajumus caur banku
D5710 K2620
Tad bija parvietojums no PVN
D5710 K5721
ATLIKUMS PALIEK LOGISKI, bet ka ar tam summam kuras ir apr.kaavanss par UIN un paradas VID izdrukas?
ATLIKUMS uz 31.12.2005. konta 5710 ir piem.,500
Tad veicam maksajumus caur banku
D5710 K2620
Tad bija parvietojums no PVN
D5710 K5721
ATLIKUMS PALIEK LOGISKI, bet ka ar tam summam kuras ir apr.kaavanss par UIN un paradas VID izdrukas?
![Sindija](static/avatars/0162/16290_25.jpg)
Sindija 17.04.2007 15:37
988 сообщений на сайте
988 сообщений на сайте
Tie ir obligātie maksājumi, bet nav jāgrāmato obligāti kā aprēķinātais avanss. Kaut gan viena VID darbiniece ieteica tos grāmatot, tad VID izdruka izskatās saprotamāka... Bet es vienalga tā nedaru.
![](https://static.vgk.lv/smilies/15.gif)
![Pinkrose](static/avatars/0264/26479_25.jpg)
Pinkrose 17.04.2007 15:40
447 сообщений на сайте
447 сообщений на сайте
es avansu grāmatoju:
D 8810
K 5710, maksāju no PVN pārmaksas :
D 5710
K 2392
Gada beigās slēdzu 8810 pēc fakta, kas aprēķināts pēc deklarācijas.
D 8810
K 5710, maksāju no PVN pārmaksas :
D 5710
K 2392
Gada beigās slēdzu 8810 pēc fakta, kas aprēķināts pēc deklarācijas.
![Mickevin](static/avatars/0356/35602_25.jpg)
Mickevin 17.04.2007 15:49
187 сообщений на сайте
187 сообщений на сайте
Tad veicam maksajumus caur banku
D5710 K2620
Этой проводкой Вы должны оплачивать начисленный по декларации за 2005(напр.) налог.
Tad bija parvietojums no PVN
D5710 K5721 - правильно.
ka ar tam summam kuras ir apr.kaavanss par UIN un paradas VID izdrukas?
Начисленные авансовые суммы не показываются, показываете только в момент оплаты аванса ежемесячно: Д 8810 К 2620
D5710 K2620
Этой проводкой Вы должны оплачивать начисленный по декларации за 2005(напр.) налог.
Tad bija parvietojums no PVN
D5710 K5721 - правильно.
ka ar tam summam kuras ir apr.kaavanss par UIN un paradas VID izdrukas?
Начисленные авансовые суммы не показываются, показываете только в момент оплаты аванса ежемесячно: Д 8810 К 2620
а если эти начисленные суммы не были уплачены (у фирмы за бюджетом долг по UIN)? Тогда как сравнивая с выпиской снять в учете эти начисленные авансы?
А почему вы все авансы проводите через 8-ку? Логичнее Д23ХХ К5710, оплатили- Д5710 К 2620, насчитали налог на прибыль Д 8810 К 5710, закрыли Д 5710 К 23ХХ, разница осталась либо на 23ХХ, если авансов было заплачено больше, либо на 5710, если меньше.
Я делаю так.
Уплачены авансовые платежи в течении года Д8810 К2620
Начислен налог на прибыль по итогам года Д8610 К8810 (в случае если есть таковая)
И закрываем счет 8810 проводками либо
Д8810 К5710 (если текущий налог больше уплаченных авансов, тогда нужно доплатить и возникает долг бюджету, который и погашается проводкой Д5710 К2620 это та разница которая указывается в декларации в графе доплатить) либо Д2390 К8810 (в случае если текущий налог меньше и образовалась переплата по налогу)
Уплачены авансовые платежи в течении года Д8810 К2620
Начислен налог на прибыль по итогам года Д8610 К8810 (в случае если есть таковая)
И закрываем счет 8810 проводками либо
Д8810 К5710 (если текущий налог больше уплаченных авансов, тогда нужно доплатить и возникает долг бюджету, который и погашается проводкой Д5710 К2620 это та разница которая указывается в декларации в графе доплатить) либо Д2390 К8810 (в случае если текущий налог меньше и образовалась переплата по налогу)
![Sof_b](static/avatars/0010/1074_25.jpg)
Sof_b 19.04.2007 20:09
1927 сообщений на сайте
1927 сообщений на сайте
SOF_B
Es ari tagad ta izdariju ar gramatojumiem un viss sakrita ar VID izdruku- URAA!
Es ari tagad ta izdariju ar gramatojumiem un viss sakrita ar VID izdruku- URAA!
![](https://static.vgk.lv/smilies/04.gif)
![Sindija](static/avatars/0162/16290_25.jpg)
Sindija 19.04.2007 21:08
988 сообщений на сайте
988 сообщений на сайте
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть