Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
ieskaita protokols
Sveicināi kolēģi!
Vai mans kāds lūdzu nevarētu palīdzēt? Pirmo reizi saskaros ieskaita protokolu par savstarpējo norēķinu nolīdzināšanu. Klints mums ir parādā par preci , bet mēs viņam parādā par sniegto pakalopojumu. Kā grāmatot šo darījumu,
t.sk arī PVN?
Paldies
Ответы (25)
Напишите 0.00 Лс, а в графе, где указан неоплаченный счет или PPR, поставьте пометку "apm. 30.12.03"
Комарик. Опять горячитесь. Прочитайте внимательно вопрос:
Фирма X оказала трансп.услуги фирме Y- Д 2310 К 6220-100 Лат
Фирма X приобрела ОС от фирмы Y- Д 1230 Д5721 К 5310-500 лат
Где вы увидели 18%? Счет 6220 это наверняка транспорт на экспорт с 0% ставкой НДС.
То-то и оно, что одна фирма оказала услугу другой со ставкой 0%, все как Майя и поняля, а вторая продала машину, с НДС, который сразу списали в предналог.То есть НДС, с одной стороны в предналоге(для фирмы X), а с другой (для Y),начислен при реализации.Насколько корректно, зачитывая по 100 лат с обоих сторон НДС не касаться?
А как же вы его коснетесь, когда у одних его нет вообще, а другие уже давно его вычли. И вообще зачет - это сделка, предусмотранная ГЗ, а не законом "Об НДС". Для НДС зачет приравнивается к оплате счета. Соответственно и НДС каждый списывает так, как он делал бы это при получении или уплате денег.
Закрыть
Краткое описание нарушения