Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
накопленные доходы
Помогите мне понять,полный стопор.В январе фирмой был выписан счет за декабрь 2006г.Услуга произведена в декабре. В декабре мы зафиксировали наш доход
Д2310 К6110 100,00
В январе сделали проводку 06.01.07
Д 2310 К5721 18,00
А как этот PVN надо было отобразить в январской декларации по PVN,не могу сообразить.Проясните,не хватает ума
Ответы (9)
Или проводки не правильные?
Я бы все показала в январе. Согласно дате счета!
ja toze nacinajuscij-no dumaju tak
Dekabr D2310 k6110
D2310 K2311 (neapmaksatajs PVN)
Janvar
D2311 K5721
povtorjau-ja mogu osibatsja:-|
Будьте добры,ответьте.Под стул не отправляйте,все прочитала,что нашла.Дискуссий много,сор,какой-то ругани,перепалок, а вот ответа там нет ни одного.
Я бы сделала так: декабрь Д2311-К6110, январь Д2310-К2311, Д2310-К5721.
Cпасибо,только вопрос в другом.Как это оформляется в декларации.Ведь 6110 в декабре остался.А как отобразить все в январе, не пойму.В графе 41-???.Смотрю и не догоняю.Потом этим займусь вплотную,сама разберу все по полочкам.А сейчас в спину дышат , приняла новую фирму,вот и прошу совета.
А в январской декларации по НДС все накопленные доходы пойдут по строке реализации. Вы же в 2006 году НДС не платили государству за эти сделки.
Прибавьте к 41 графе К2311.Также,как 5210 прибавляете.
Спасибо,все дошло до ума.LOL
Закрыть
Краткое описание нарушения