Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
НДС с полученных авансов К списку тем
НДС с полученных авансов
Уважаемые специалисты!
Просветите, пожалуйсто!
Если я (плательщик НДС) получаю аванс от другого плательщика НДС, при этом авансовый счет ему не выписываю, поскольку авансы мой партнер (гос.учереждение)перечисляет, когда ему вздумается (боится,наверное,деньги истратить не по назначению:-D ).
Нужно ли мне с полученных авансов, начислять НДС, если в конце месяца я выписываю счет на всю услугу?
Ответы (4)
Nuzno.I vi mozete dogovoritsja s partnerom,4to bi on vam soodwal,4to sobiraetsja pere4isljat avanss.Voti vipiwite s4et pod ego dejstvija;-)
В этом году мой партнер исправился, перечисляет аванс после получения счета. А вот, что касается 2006 года - надо ли мне исправлять НДС декларации за полученные авансы?
par saņemtajiem jā.
tas ir ja jūs pārskaitījāt kādam avansu, tad varat vēlāk kopā visu atskaitīt.
ПВН за авансы придётся исправлять. ПВН учитывается в момент получения аванса.
Закрыть
Краткое описание нарушения