Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Вопросы внутреннего бухгалтерского учета. Делопроизводство

НДС с полученных авансов К списку тем

НДС с полученных авансов
Уважаемые специалисты!

Просветите, пожалуйсто!

Если я (плательщик НДС) получаю аванс от другого плательщика НДС, при этом авансовый счет ему не выписываю, поскольку авансы мой партнер (гос.учереждение)перечисляет, когда ему вздумается (боится,наверное,деньги истратить не по назначению:-D ).

Нужно ли мне с полученных авансов, начислять НДС, если в конце месяца я выписываю счет на всю услугу?
Denzel
Denzel 19.04.2007 14:46
314 сообщений на сайте

Ответы (4)

Nuzno.I vi mozete dogovoritsja s partnerom,4to bi on vam soodwal,4to sobiraetsja pere4isljat avanss.Voti vipiwite s4et pod ego dejstvija;-)
Sveta.sveta
Sveta.sveta 19.04.2007 14:54
18 сообщений на сайте
В этом году мой партнер исправился, перечисляет аванс после получения счета. А вот, что касается 2006 года - надо ли мне исправлять НДС декларации за полученные авансы?
Denzel
Denzel 19.04.2007 15:02
314 сообщений на сайте
par saņemtajiem jā.

tas ir ja jūs pārskaitījāt kādam avansu, tad varat vēlāk kopā visu atskaitīt.
Sibylla
Sibylla 19.04.2007 15:17
1499 сообщений на сайте
ПВН за авансы придётся исправлять. ПВН учитывается в момент получения аванса.
Luiza
Luiza 19.04.2007 18:19
7714 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.