Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
PVN декларация
Подскажите, пожалуйста. Фирма приостановила деятельность.Полученный счет за телефон я включила в предналог в марте (6,96+1,25),02.04 тел. номер перерегестрировали на другое лицо и 02.05 мы получили кредитный счет (4,47 + 0,80). Как правильно отразить в декларации?
1. 4,47 - 41стр.
0,80 - 52 стр.
или
2. 0,80 - 67 стр.
Спасибо.
Ответы (7)
Ошиблась, не в 67, а в 57стрю
Угу:-) ,а в НДС2 тоже надо?
Нет, эта коррекция увеличивает налог в бюджет.
57 никак не может быть в НДС1
Закрыть
Краткое описание нарушения