Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

PVN за ввезенные основные средства К списку тем

PVN за ввезенные основные средства
Уважаемые коллеги! Помогите, пожалуйста, разобраться с ситуацией. Фирма импортировала основные средства без уплаты налога на границе. В том же месяце эти ОС были проданы. Как правильно эта ситуация будет выглядеть в декларации? Не заплаченый PVN доначисляется в 11 графе, а в предналог не списывается? Или PVN надо заплатить живыми деньгами? А как быть с начисленным налогом при продаже? Получается, что на одно и то же ОС дважды начислается налог? Или я чего-то не понимаю?
Vt
Vt 05.02.2004 14:37
нет сообщений на сайте

Ответы (6)

Интуиция Вас не подвела. Однако зачем надо было оформлять неуплату НДС, если собирались сразу же продавать? Заплатили бы, отчислили бы как предналог, а потом продавали бы с НДС. А теперь извольте - 15 статья Закона, часть 6: 18% в виде штрафа. Штраф заплатите, но к декларации по НДС он отношения не имеет, а вот в декларации по ПНП увеличите НОД в 6 строке. Вероятно (возможно), эту подлянку Вам обеспечили руководители!?
Mu-maija
Mu-maija 05.02.2004 16:12
15900 сообщений на сайте
Спасибо! Дело в том, что руководство все сделало не советуясь, ведь начальство всегда право! А не подскажите, каков порядок уплаты этого штрафа?
Vt
Vt 05.02.2004 16:30
нет сообщений на сайте
На мой взгляд, НДС (согласно таможенной декларации) нужно уплатить в бюджет и показать, как предналог. Штраф может быть начислен СГД в размере 0,06 % за день (обычная налоговая задолженность за кол-во дней от растаможки до даты платежа в бюджет НДС). В декларации по НДС показываете НДС по таможенной декларации в строках 11 - 25, и НДС согласно выписанной накладной - строка 8. Обязательно прилагаете копию таможенной декларации и в свободной форме извещаете СГД о том, что ввезенное по соотв. таможенной декларации ОС продано. Удачи !
Magdalena2007
Magdalena2007 05.02.2004 16:33
71 сообщение на сайте
Нет, Флорентине, так было давно. А сейчас штраф, как Му-майя написала в размере 18%. Специально сделали, чтобы не пытались таким образом от налога на таможне уйти.
Maija
Maija 05.02.2004 16:37
28223 сообщения на сайте
Да, но ведь обе сделки состоялись в одном и том же отчетном периоде . Предприятие убытка государству не нанесло - НДС в 100 % размере уплачен в отчетном месяце. На мой взгляд, если сумма существенна, можно писать письмо на Смилшу с просьбой разрешить ставитьуплаченный НДС в предналог или судиться. Слышала, прецеденты были, и не в пользу СГД .
Magdalena2007
Magdalena2007 05.02.2004 16:47
71 сообщение на сайте
В том то и дело, что ввоз и продажа произошли в январе (точнее 29 января), а налог не заплачен. Если и будет уплачен, то только в феврале.
Vt
Vt 05.02.2004 16:57
нет сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.