Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Вопросы внутреннего бухгалтерского учета. Делопроизводство

Неплательщики ПВН К списку тем

Неплательщики ПВН
Милые коллеги, помогите разобраться, наверное, в эллементарном вопросе. Пока не сталкнулась, не задумывалась. Как учитывать ту сумму по ППР, которая пошла бы в предналог (ПВН 18%), если бы фирма была плательщиком? Например, пришёл товар по накладной: 100,- ПВН-18,-, всего:118,- Получается Д2130 100,- ???-18,- К 5310 118,-. Куда 18 лат?
Ingulja
Ingulja 11.02.2004 11:01
229 сообщений на сайте

Ответы (4)

Д2130/К5310 118,00.
Inst
Inst 11.02.2004 11:02
нет сообщений на сайте
Я тоже так думала, но дело в том, что цены на накладной без ПВН указаны, а ПВН облагается общая сумма. Это и смутило. Или мне к каждой указанной цене ПВН прибавлять. Например, инвентаризацию остатков как делать?
Ingulja
Ingulja 11.02.2004 12:19
229 сообщений на сайте
Да, для инвентаризации к каждой цене НДС прибавлять.
Amuil
Amuil 11.02.2004 13:10
26356 сообщений на сайте
Cпасибо, что развеяли мои сомнения!
Ingulja
Ingulja 11.02.2004 13:27
229 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.