Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Налоги и пошлины
Pakalpojumi no ES К списку тем
Ответы (14)
Bez šaubām,ka no visas summas.Tevtaču jāparāda šis rēķins arī deklar.pielik.PVN-1,un tur prasās viss rēķins .Tam nav nozīmes ,ko jūs tālāk dariet ar to rēķinu.

Astrida13 22.06.2007 09:41
14 сообщений на сайте
14 сообщений на сайте
Ja mēs šos pakalpojumus izmantojam savu apliekamo darījumu nodrošināšanai - tad jā protams, bet ,ja daļa no tiem tika izmantota citiem uzņēmumiem (par ko mēs saņemam kompensāciju) šaubos !
Kā tu vari piestādīt rēķinu bez PVN,ja jūs esat PVN maksātāji.Vienalga vai nu 18% vai 0% .Tas ir apliekams darījums.tam nav nozīmes.

Astrida13 22.06.2007 09:56
14 сообщений на сайте
14 сообщений на сайте
VID - skaidro, ka reversu var rakstīt visam rēķinam, bet pēc būtības nav pereizi piestādīts rēķins, vajadzētu sadarbības partneriem saņemt savu rēķinu. Un nekāds sods nebūs, ja ieliks reversā PVN no visas summas, kaut gan pareizāk būtu tikai savai summai aprēķināt PVN. Nu ko teiksiet ?
droši vien nesaprotu pašu jautājumu.Tikai domāju,ja ir rēķins,ko tur trešā persona var zināt par jūsu sadarbības partneriem,ko jūs tur daliet un kompensējiet.Skatās rēķinu un tā pareizību.Pēc gada pienāks no VID paziņojums,ka nav deklarēta visa saņemtā prece-pakalpojumi no ES.Tadnebūs nekādu sadarbības partneru.Jopamats ir rēķins,kas tajā ir rakstīts.
L\iksmus un saulainus Jāņus.:-D
L\iksmus un saulainus Jāņus.:-D

Astrida13 22.06.2007 10:41
14 сообщений на сайте
14 сообщений на сайте
Согласна с опасениями автора вопроса - если они в дальнейшем перевыставляют часть счета за услуги без своей наценки - это компенсация расходов (вне закона). Поэтому и ту часть предналога, которая относится к перевыставленам суммам нельзя отнести в отчисляемый предналог. А Латвийским партнерам надо выставить счет на расход + 18 %, но не выделяя НДС с пометкой "компенсация расходов". У партнеров не будет права на отчисление этого предналога. При проверке реверса за услуги главное, чтобы был начислен НДС, а отчисление предналога зависит от того, для обеспечения каких сделок используется данная услуга. Так я думаю.

Verakuz 22.06.2007 11:22
92 сообщения на сайте
92 сообщения на сайте
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть