Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

PVN un priekšnodoklis К списку тем

PVN un priekšnodoklis
Zdravsvujte vse.:-D Zaputalas golova -pomogite! Vipisan tovar po nakladnoj ot.22.05.07., podpisana o polučenii tovara 22.05.07., a nakladnaja sdana v buhgalteriju 26.06.07. Što delat, kak proviļno iegramatot PVN: i gde v zakone napisano:'(
Veva
Veva 27.06.2007 12:49
56 сообщений на сайте

Ответы (19)

в пятом месяце нужно исправлять декларацию
Lanuska
Lanuska 27.06.2007 12:51
15769 сообщений на сайте
Если это Вы выписывали накладную, то надо менять PVN декларацию за май. Если Вам выписали в мае, а получили в бухгалтерию в июне, то я бы учла PVN в предналог по моменту получения накладной в бухгалтерии (то есть в июне)
Irena22
Irena22 27.06.2007 12:51
42998 сообщений на сайте
я поняла, они выписали
Lanuska
Lanuska 27.06.2007 12:52
15769 сообщений на сайте
net nakladnuju vipisali nam,
Veva
Veva 27.06.2007 12:57
56 сообщений на сайте
a kakoj punkt zakona ob etom govorit
Veva
Veva 27.06.2007 12:59
56 сообщений на сайте
Если Вам поставщик выписал 22,05 а вы покупатель получили 26,06 то сделайте отметку на накладной что получена в бухгалтерию 26,06 (я так делаю) и учтите предналог в июне.
Sof_b
Sof_b 27.06.2007 12:59
1927 сообщений на сайте
206. Piemērojot likuma 10.panta1.2 daļu, ja apliekamā persona izraksta nodokļa rēķinu par preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu citai apliekamajai personai vienā taksācijas periodā un cita apliekamā persona saņem preces vai pakalpojumus šajā pašā taksācijas periodā, kad rēķins ir izrakstīts, savukārt apliekamās personas izrakstīto nodokļa rēķinu tā saņem nākamajā taksācijas periodā, bet līdz likuma 11.pantapirmajā daļā un 12.pantapirmajā daļā noteiktajam nodokļa deklarācijas iesniegšanas un nodokļa iemaksāšanas valsts budžetā brīdim, tad cita apliekamā persona samaksāto vai maksājamo nodokli par saņemtajām precēm un pakalpojumiem savu apliekamo darījumu nodrošināšanai var atskaitīt kā priekšnodokli tā taksācijas perioda nodokļa deklarācijā, kurā ir saņemtas preces vai pakalpojumi.

http://www.vid.gov.lv/dokumenti/tiesibu_akti/mk%20noteikumi/pvn/pvn_14112006_nr.933.doc
Irena22
Irena22 27.06.2007 13:02
42998 сообщений на сайте
я бы исправила 5 месяц декларацию и не морочила бы голову(всеж мы должны НДС);-)
Nak
Nak 27.06.2007 13:24
9201 сообщение на сайте
А зачем исправлять майскую декларацию, если в предналог можно включить в июне?
Irena22
Irena22 27.06.2007 13:25
42998 сообщений на сайте
SOF B,а где товар болтался столько времени с 22,05 по 26,06:-O
Nak
Nak 27.06.2007 13:28
9201 сообщение на сайте
а где там предналог,я поняла,что речь идет о реализации:-O
Nak
Nak 27.06.2007 13:29
9201 сообщение на сайте
Spasibo vsem boļšoje.:-) Irena22 a vam SEDA o čjom nibud govorit?
Veva
Veva 27.06.2007 13:42
56 сообщений на сайте
Вера, говорит.
Irena22
Irena22 27.06.2007 15:02
42998 сообщений на сайте
Togda naverno jatebja znaju, očen prijatno. Po fotografijam videla znakomoje lico.
Veva
Veva 27.06.2007 15:11
56 сообщений на сайте
Без сомненья, что знаешь.
Irena22
Irena22 27.06.2007 15:18
42998 сообщений на сайте
Nu očen prijatneņko, hot zodnogo znaju s kem govorju.:-)
Veva
Veva 27.06.2007 15:23
56 сообщений на сайте
Nak

сообщений: 260 27.06.2007 13:28

SOF B,а где товар болтался столько времени с 22,05 по 26,06

Да на складе у поставщика стоял. У меня такая ситуация регулярно происходит. Ехал чей-нибудь директор в Ригу и решил витринку прикупить. Заехал, выписал, подписал, и уехал потому что везти не на чем, и хорошо если накладную забрал, а некоторые так и уезжают и без витринки и без документов. Шлю потом по почте (факсу) а товар везем когда оказия и их край случается.
Sof_b
Sof_b 27.06.2007 15:59
1927 сообщений на сайте
Дополнительный вопрос по этой теме - а в отчете по предналогу в этом случае какую дату указывать? У меня вот есть разные даты: дата ППР в марте, дата оплаты по этой ППР - в апреле, дата получения ППР в бухгалтерии в мае. спасибо.
Ekaterina
Ekaterina 29.06.2007 02:10
259 сообщений на сайте
Я в таком случае указываю дату накладной (именно накладной, а не ее получения или оплаты), так как она является основанием для отчисления в предналог.
Irena22
Irena22 29.06.2007 06:39
42998 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.