Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Налоги и пошлины
PVN un priekšnodoklis К списку тем

Veva 27.06.2007 12:49
56 сообщений на сайте
56 сообщений на сайте
Ответы (19)
Если это Вы выписывали накладную, то надо менять PVN декларацию за май. Если Вам выписали в мае, а получили в бухгалтерию в июне, то я бы учла PVN в предналог по моменту получения накладной в бухгалтерии (то есть в июне)
net nakladnuju vipisali nam,

Veva 27.06.2007 12:57
56 сообщений на сайте
56 сообщений на сайте
a kakoj punkt zakona ob etom govorit

Veva 27.06.2007 12:59
56 сообщений на сайте
56 сообщений на сайте
Если Вам поставщик выписал 22,05 а вы покупатель получили 26,06 то сделайте отметку на накладной что получена в бухгалтерию 26,06 (я так делаю) и учтите предналог в июне.

Sof_b 27.06.2007 12:59
1927 сообщений на сайте
1927 сообщений на сайте
206. Piemērojot likuma 10.panta1.2 daļu, ja apliekamā persona izraksta nodokļa rēķinu par preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu citai apliekamajai personai vienā taksācijas periodā un cita apliekamā persona saņem preces vai pakalpojumus šajā pašā taksācijas periodā, kad rēķins ir izrakstīts, savukārt apliekamās personas izrakstīto nodokļa rēķinu tā saņem nākamajā taksācijas periodā, bet līdz likuma 11.pantapirmajā daļā un 12.pantapirmajā daļā noteiktajam nodokļa deklarācijas iesniegšanas un nodokļa iemaksāšanas valsts budžetā brīdim, tad cita apliekamā persona samaksāto vai maksājamo nodokli par saņemtajām precēm un pakalpojumiem savu apliekamo darījumu nodrošināšanai var atskaitīt kā priekšnodokli tā taksācijas perioda nodokļa deklarācijā, kurā ir saņemtas preces vai pakalpojumi.
http://www.vid.gov.lv/dokumenti/tiesibu_akti/mk%20noteikumi/pvn/pvn_14112006_nr.933.doc
http://www.vid.gov.lv/dokumenti/tiesibu_akti/mk%20noteikumi/pvn/pvn_14112006_nr.933.doc
Spasibo vsem boļšoje.:-) Irena22 a vam SEDA o čjom nibud govorit?

Veva 27.06.2007 13:42
56 сообщений на сайте
56 сообщений на сайте
Togda naverno jatebja znaju, očen prijatno. Po fotografijam videla znakomoje lico.

Veva 27.06.2007 15:11
56 сообщений на сайте
56 сообщений на сайте
Nu očen prijatneņko, hot zodnogo znaju s kem govorju.:-)

Veva 27.06.2007 15:23
56 сообщений на сайте
56 сообщений на сайте
Nak
сообщений: 260 27.06.2007 13:28
SOF B,а где товар болтался столько времени с 22,05 по 26,06
Да на складе у поставщика стоял. У меня такая ситуация регулярно происходит. Ехал чей-нибудь директор в Ригу и решил витринку прикупить. Заехал, выписал, подписал, и уехал потому что везти не на чем, и хорошо если накладную забрал, а некоторые так и уезжают и без витринки и без документов. Шлю потом по почте (факсу) а товар везем когда оказия и их край случается.
сообщений: 260 27.06.2007 13:28
SOF B,а где товар болтался столько времени с 22,05 по 26,06
Да на складе у поставщика стоял. У меня такая ситуация регулярно происходит. Ехал чей-нибудь директор в Ригу и решил витринку прикупить. Заехал, выписал, подписал, и уехал потому что везти не на чем, и хорошо если накладную забрал, а некоторые так и уезжают и без витринки и без документов. Шлю потом по почте (факсу) а товар везем когда оказия и их край случается.

Sof_b 27.06.2007 15:59
1927 сообщений на сайте
1927 сообщений на сайте
Дополнительный вопрос по этой теме - а в отчете по предналогу в этом случае какую дату указывать? У меня вот есть разные даты: дата ППР в марте, дата оплаты по этой ППР - в апреле, дата получения ППР в бухгалтерии в мае. спасибо.

Ekaterina 29.06.2007 02:10
259 сообщений на сайте
259 сообщений на сайте
Я в таком случае указываю дату накладной (именно накладной, а не ее получения или оплаты), так как она является основанием для отчисления в предналог.
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть