Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
D5721 K2311
Здравствуйте.
Можно ли сумму НДС после оплаты счёта 5310 переносить с кредита 2311 на дебет 5721 не по каждому поставщику и сделкам отдельно, а в конце месяца, одной проводкой, общую сумму НДС со всех оплаченных счетов 5310.
Жду ответов. Елена.
Ответы (6)
А Вы сами-то потом разберетесь, по каким именно оплатам образовался Д 5721? Это где-то в аналитике ведется?
Мне кажется, тогда к такой обобщенной проводке надо прикладывать бухг.справку с указанием даты оплаты, поставщика, суммы, суммы НДС, № оплачиваемого д-та, его дату.
Если хорошо ведется аналитический учет, то там всё это можно просмотреть, следовательно, документ для обобщенной проводки есть. Опять же, надо оговорить в методике.
Вы можете так запутаться,нужно будет сверять каждый раз оборотку по 2311 ,не забыли ли чего.Я делаю проводки 5721/2311 по каждой оплате сразу после ввода банка,потом проверяю по программе остатки по каждому D2311.Муторно,но так уж повелось до меня.
A jeslji ja srazu poslje togo kak poluchila schot za materiali, stavlju НДС na Д 5721, eto nepraviljno?
Это правильно, если счет за материалы.А если за услуги, то Д2311, а после оплаты Д5721 К 2311
Закрыть
Краткое описание нарушения