Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Вопросы внутреннего бухгалтерского учета. Делопроизводство

Какие проводки? К списку тем

Какие проводки?
Здравствуйте!Помогите составить правельные проводки!

1. Получили счет на предоплату за остновное средство и канцелярские товары (в том числе НДС), 07.01.2004

2. Оплатили 08.01.2004

3. 30.01.2004 - получили товар

Как учесть правильно НДС, и когда появляется право на его отчислении как предналога?

Заранее благодарна!!!
Nata27
Nata27 17.02.2004 14:37
104 сообщения на сайте

Ответы (11)

Oplatili D2190 K 2620,D5721 K 2311

Polu4ili D1230 D7720 K5310, D5721 K 5310

zakrivajem avanss D 5310 K 2190,D2311 K 5721
Tanja.u
Tanja.u 17.02.2004 15:06
416 сообщений на сайте
Счет надо разбить на ОС и канц.товары.

Получили счет: ОС- Д12ХХ-100,Д2312-18 К5310-118

канц.товар- Д7720-20,Д2312-3,60 К5310-23,60

Оплатили счет: Д5310 К26ХХ-141,60

Д5721 К2312- 21,60.Когда заплатили тогда и имеете право на предналог.Если заплатили только часть суммы,то и предналог отчисляете только с этой части.Заплатили напр.60,00-предналог значит только 10,00.

Цифры произвольные.
Lerik
Lerik 17.02.2004 15:07
208 сообщений на сайте
Lerik, не могли бы Вы пояснить почему НДС только после оплаты? И почему Вы ставите на запасы Дт 12ХХ и Дт 7720, когда Вы еще ничего не получили , а Вам только счет выставили.
Amuil
Amuil 17.02.2004 15:12
26356 сообщений на сайте
Конечно,по мет.указаниям за товары PVN сразу Д5721,а за услуги после оплаты,но у меня бух.программа все приходы делает так - и услуги и товары.Так нельзя? А на аванс я не ставлю, если и оплата и поставка призошли в одном месяце.Так нельзя?
Lerik
Lerik 17.02.2004 15:41
208 сообщений на сайте
Можно. Но безграмотно-о-о!
Tt
Tt 17.02.2004 15:47
2348 сообщений на сайте
P.S. Я тоже не ставлю, если в одном и том же месяце.
Tt
Tt 17.02.2004 15:48
2348 сообщений на сайте
Лерик тогда и пишите что так делаете Вы, а то Ваше утверждение "Когда заплатили тогда и имеете право на предналог." пугает.:)
Amuil
Amuil 17.02.2004 15:55
26356 сообщений на сайте
Виновата,исправлюсь.Но ведь в принципе не наказуемо,если PVN от товаров тоже как и от услуг в предналог после оплаты? Или карается?

Я работаю в 1С и она(программа) делает так.
Lerik
Lerik 17.02.2004 16:11
208 сообщений на сайте
Да нет, не карается.
Amuil
Amuil 17.02.2004 16:13
26356 сообщений на сайте
Слава богу.Спасибо!!!
Lerik
Lerik 17.02.2004 16:19
208 сообщений на сайте
Вечер добрый. Право на отчисление НДС появл.1)после перечисления предоплаты за товары или услуги. 2) после того,как отгружен товар или выполнена услуга. Подробнее в законе об НДС (ст.8 кажется).

Проводки 1) получен счет на предопл. Д- К-

2) перечисл. деньги Д2190 К2620 236 Д5721 К2190 36

3) отгружен товар Д12.. К5310 100 Д21.. К5310 100 Д5721 К5310 36

закрываем аванс Д5310 К2190 236 Д2190 К5721 36
Nani
Nani 17.02.2004 20:13
45 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.