PVN
Наше предприятие оказывает транспортные услуги. Сдает в аренду автобусы с водителями турфирмам. В июне автобус поехал в Норвегию (она в ЕС не входит)и сломался. Ремонт производила норвежская фирма и на ее территории был выписан и оплачен счет с их ПВН -25%. Что делать с этой суммой в декларации? И вообще, как ее учитывать?За совет заранее благодарю.