Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
PVN декларация
Добрый день.
Помогите пожалуйста, что-то заклинило совсем. В июне месяце мы получили аванс. С него был уплачен НДС. В декларации соответственно он тоже был указан (не помню строчки) в общей сумме сделок. В июле мы отгрузили товар. Выписана ППР. А что будет в декларации? Показывается разница между авансом и ППР? Или через коррекцию?
Спасибо.
Ответы (2)
starpība protams, caur korekciju iet tās summas, kas iet caur kredītrēķiniem
Спасибо большое. Я вроде помнила, что коррекция это при возврате, но закрались сомнения.
Закрыть
Краткое описание нарушения