Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Grāmatojumi
Situācija sekojoša Klients pasūtot iemksāja avansu 500 Ls
Pēc tam saņemot preci tika izrakstīta pavadzīme par 1100 Ls. Klients arī samaksā 1100 Ls, bet jāsamaksā bija tikai 600 Ls. Jo iemaksāts avanss jau bij.
Kā man grāmatot un kā ar PVN?
1)Iemaksāts avanss
D2620 K5210 423,73
K5721 76,27
2)Preču relizācija
D2310 K6111 932,20
K5721 167,80
Pārgrāmatot avanss
D5210 K2310 423,73
D5721 K2310 76,27
3)Klients ieskaita galīgo summu
D2620 K2310 600,00
Kā grāmatot 500,00 mēs pārskaitījām jau atpakaļ.Paldies!8-)
Ответы (4)
Методичка по НДС на сайте СГД.
Atkali grāmatot ka avansu .1) gramatojums , sazināties ar pircēju un atgriez avansu D5210 K2620
D5721 K5210
3)Klients ieskaita galīgo summu
D2620 K2310 600,00
Kā grāmatot 500,00 mēs pārskaitījām jau atpakaļ
---------------------------------
3)Klients ieskaita D 2620 K 2310 1100,-
4)Atgriežam kļūdaini samaksāto summu D 2310 K 2620
Vēl vajadzētu, lai klients uzraksta vēstuli, kurā lūdz atgriezt kļūdaini samaksāto summu.
Закрыть
Краткое описание нарушения