Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Оформление бухгалтерских и товарных документов, устройства регистрации платежей. Документы, удостоверяющие сделки

Grāmatojumi К списку тем

Grāmatojumi
Situācija sekojoša Klients pasūtot iemksāja avansu 500 Ls

Pēc tam saņemot preci tika izrakstīta pavadzīme par 1100 Ls. Klients arī samaksā 1100 Ls, bet jāsamaksā bija tikai 600 Ls. Jo iemaksāts avanss jau bij.

Kā man grāmatot un kā ar PVN?

1)Iemaksāts avanss

D2620 K5210 423,73

K5721 76,27

2)Preču relizācija

D2310 K6111 932,20

K5721 167,80

Pārgrāmatot avanss

D5210 K2310 423,73

D5721 K2310 76,27

3)Klients ieskaita galīgo summu

D2620 K2310 600,00

Kā grāmatot 500,00 mēs pārskaitījām jau atpakaļ.Paldies!8-)
Sigi
Sigi 01.08.2007 13:14
177 сообщений на сайте

Ответы (4)

Методичка по НДС на сайте СГД.
Inst
Inst 01.08.2007 13:19
нет сообщений на сайте
Atkali grāmatot ka avansu .1) gramatojums , sazināties ar pircēju un atgriez avansu D5210 K2620

D5721 K5210
Aditi
Aditi 01.08.2007 13:26
10 сообщений на сайте
3)Klients ieskaita galīgo summu

D2620 K2310 600,00

Kā grāmatot 500,00 mēs pārskaitījām jau atpakaļ

---------------------------------

3)Klients ieskaita D 2620 K 2310 1100,-

4)Atgriežam kļūdaini samaksāto summu D 2310 K 2620

Vēl vajadzētu, lai klients uzraksta vēstuli, kurā lūdz atgriezt kļūdaini samaksāto summu.
Lienebe
Lienebe 01.08.2007 13:29
2527 сообщений на сайте
Paldies,Lienebe:-)
Sigi
Sigi 01.08.2007 13:41
177 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.