Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Вопросы внутреннего бухгалтерского учета. Делопроизводство

karte К списку тем

karte
Sakiet lūdzu jā valdes loceklis norēķinās par kanc.precēm ar uzņēmuma kreditkarti tad kā man ir jāgrāmato;

Caur avansa noreikunu:

D7720 K2380

D5721 K2380

D2380 K2620

Vai kā!!!
Andrejs1993
Andrejs1993 04.08.2007 09:52
322 сообщения на сайте

Ответы (20)

Я все покупки провожу Д2380 К2620, а уж потом по предоставлению чеков к отчету списываю.
Aleksja
Aleksja 04.08.2007 10:14
10004 сообщения на сайте
Pirmie divi Jūsu grāmatojumi ir pareizi gadījumā, ja Jūs šādiem darījumiem izmantojiet speciālu kontu - Norēķini ar kredītkarti.
Liepupe
Liepupe 04.08.2007 10:21
нет сообщений на сайте
Liepupe

сообщений: 2489 04.08.2007 10:21

Pirmie divi Jūsu grāmatojumi ir pareizi gadījumā, ja Jūs šādiem darījumiem izmantojiet speciālu kontu - Norēķini ar kredītkarti.

------------

Очень здорово! А если руководитель не предоставил чека? Забыл, потерял? Как тогда Вы обоснуете эти проводки? На каком основании? Где сам документ? Нет, уж лучше: получил деньги, потратил на покупку, но предоставил документ, и, только тогда списать. ИМХО
Aleksja
Aleksja 04.08.2007 10:24
10004 сообщения на сайте
Bet tad kā man īsti grāmatot~!!!
Andrejs1993
Andrejs1993 04.08.2007 10:38
322 сообщения на сайте
http://www.vgk.lv/lv/forum/4/10700/
Ambera
Ambera 04.08.2007 11:41
21759 сообщений на сайте
Beta tad kā īsti grāmatot D7720,5721 K2380; D2380 K2620

Vai kā??? (kredītkarte ir uzņēmuma, tajā ir pieejama visa uznemuma nauda)
Andrejs1993
Andrejs1993 04.08.2007 16:13
322 сообщения на сайте
D2380 K2620

D7720,5721 K2380;
090909
090909 04.08.2007 16:41
3245 сообщений на сайте
Bet vai var tā: D7720,5721 K2620
Andrejs1993
Andrejs1993 04.08.2007 16:59
322 сообщения на сайте
нет

нельзя
090909
090909 04.08.2007 17:27
3245 сообщений на сайте
Kāpēc gan нельзя?

Tikai vajag sastādīt avansa norēķinu, pievienot čekus, avansa norēķinā atzīmēt "Norēķini ar karti".

Kaut gan arī pirmais variants

D7720 D5721 K2380 un D2380 K2620 nav nepareizs.

Nesaprotu, kāpēc Liepupe domā, ka vajag vēl kādu kontu.

Bankas konta izrakstā taču šīs summas ir redzamas, priekš kam vajag vēl kādu starpkontu?

Kur gan ir teikts, ka 2380 izmanto tikai skaidras naudas norēķiniem? Nekur! Kā gribi, tā arī norēķinies.
Aivars007
Aivars007 04.08.2007 17:51
26984 сообщения на сайте


а 2620 это Банка или Айварс Клявиньш?
070707
070707 04.08.2007 18:20
1384 сообщения на сайте
Bet sakiet lūdzu es strādāju Tildes Jumī, tad man jātisa tā:

Kad av.nor persona apmaksāja ar karti tad man ir jātaisa:

Bankas izejošais maksājums

D2380 K2621

Avansa norēķins (automātiski grāmato kā EKA čeku)

D7720 K2380

D5721 K2380

Bet es vienalga nesaprotu vai var čekus kuri tika apmaksāti caur av.nor.peronuskaidrā naudā un čekus kuri tika apmaksāti ar uznemuma karti kopā???
Andrejs1993
Andrejs1993 05.08.2007 12:37
322 сообщения на сайте
Un jā es taisu to bankas izej.maksājumu tad man jānorāda uņemuma nos. vai av.nor.perona
Andrejs1993
Andrejs1993 05.08.2007 12:39
322 сообщения на сайте
kāpēc gan nē? Atrunājiet tādu kārtību savā gr-bas organizācijā un uz priekšu. Priekš kam lieki sarežģīt sevkaut ko un taisīt atsevišķu avansa norēķinu darījumiem ar uzņēmuma karti, ja tos pirkumus gan skaidrā, gan ar karti veic viena un tā pati avansa nor.persona
Cleo
Cleo 05.08.2007 12:41
19235 сообщений на сайте
izej.bankas dokumentā es norādītu konkrēto avansa nor.personu
Cleo
Cleo 05.08.2007 12:42
19235 сообщений на сайте
http://www.vgk.lv/lv/forum/7/56303/

nu nekādi pa trīs mēnešiem nav pielēcis
Ambera
Ambera 05.08.2007 12:46
21759 сообщений на сайте
Andrejs

Par vienu un to pašu problēmu nevajadzētu atvērt vairākas diskusijas.

Otrajā diskusijā par šo pašu tēmu Jūs jau pats bijāt visu pareizi sapratis. Kāpēc gan tas pats jāatkārto vēl vienu reizi?

Visa grāmatvedība ir loģiska.

Ja Jums nodokļa rēķins (pamatojums PVN priekšnodoklim) ir EKA čeks, tad, protams, šis čeks jāgrāmato pret darījuma partneri, tādējādi veidojot uzreiz atskaiti par priekšnodokļa summām.

Bankas konta izrakstā otrreiz vairs to uzņēmumu nedrīkst uzrādīt kā darījuma partneri, jo iegrāmatojot čeku, Jūs kā kreditoru norādāt 2380 (avansieri), tātad kreditējot bankas kontu 2620, debetēsiet avansieri D2380. Lai rezultātā visas summas pret attiecīgajiem kontiem kvitētos.
Aivars007
Aivars007 05.08.2007 16:01
26984 сообщения на сайте
Списание денег в банке - подотчет. Потом - авансовый отчет(при наличии документа).
Ksjusha
Ksjusha 05.08.2007 17:13
11014 сообщений на сайте
Nesaprotu, kāpēc Liepupe domā, ka vajag vēl kādu kontu.

-----------------

Par cik man ir gan debetkartes, gan kreditkartes vairākiem piegādātājiem un savukārt katram no tiem vairākas avansa norēķinu personas.

Par cik ne visu varam paredzēt kaut ko uzsākot, tad iesaku tieši tādu variantu, kur viss no sākta gala līdz pēdējam diedziņam ir uzskatāmi redzams jebkurā momentā.

Mani tas ļoti ir pa prātam.
Liepupe
Liepupe 05.08.2007 19:11
нет сообщений на сайте
Domājat Aleksa, ka ievērojot grāmatvedības uzskaites principus, nav iespējams pareizi to (dokumentu nozaudēšanu) pie šādas uzskaites metodes atspoguļot?!

Un kā vēl var!

Bet norēķini ar karšu izsniedzēju - piegādātāju paliek faktiski izņemtās naudas apjomā, kuru uzņ. ir jāapmaksā neatkarīgi no avansa norēķinu personas izdarītiem pārkāpumiem.
Liepupe
Liepupe 05.08.2007 19:19
нет сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.