Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Вопросы внутреннего бухгалтерского учета. Делопроизводство

Два вопроса по подотчетным лицам К списку тем

Два вопроса по подотчетным лицам
У меня два вопроса:

1.Если нотариусу за услуги по открытию фирмы были выплачены деньги (дата на квитанции) 19.01.2004. По авансовому отчету оплачены 23.02.04. Фирма зарегестрирована 12.02.2004. Нужно ли сдавать 4.pielikums ведь реально деньги нолтариус получил когда фирма зарегистрирована не была?

2.Подотчетному лицу за товар приобретенный в декабре(дата на платежном документе 17.12.03.) фирма оплатила расходы в январе.Как правильно сделать проводку, ведь поставщик реально деньги получил в декабре, а у нас оплата проведена в январе. Может быть средства а пути?
Gargona
Gargona 29.02.2004 13:25
702 сообщения на сайте

Ответы (4)

По доходам физических лиц (в том числе и самозанятых) отчеты предоставляются в том периоде, когда Вы их им выплатили. Полагаю, у себя в учете выплата отражается на дебете счета расходов будущих периодов, а потом (в отчете за 2004 год можно сразу) списывается на расходы. Согласно последним изменениям закона "О ГОП" (лето 2003 года), фирма начинает работу с инвентаризации. Вот и "нарисуете" свои данные на начало работы.

По второму вопросу: на 31.12. показываете в балансе "обязательства" перед работником: Д 5310 К 5... (или К 2380). Ведь актом сверки на 31.12. является наличие отсутствия задолженности.

В январе выплачиваете работнику: Д 5... (Д 2380) К 2610. Если оплата поставщику была связана с оказанием услуги, возможно, придется переделывать и НДС декларацию за декабрь. На эту "возможность" намекаю только по тому поводу, что несмотря на то, что в 10 ст. закона о НДС не сказано, что возможностью отчисления предналога нельзя воспользоваться позже (в Вашем случае - в январе), СГД наказывала за это!!!
Mu-maija
Mu-maija 29.02.2004 15:46
15885 сообщений на сайте
С первым все ясно, большое спасибо.По второму вопросу немного не понимаю. Ведь речь идет о приобретённом товаре, а за товар, как я понимаю предналог отчисляется на момент получения. Так он(ПВН) и отчислен в декабре. Может быть я неправильно сформулировала вопрос.

1.Получение товара Дт71,Дт57./Кт23..-декабрь

2.Оплата Дт23./Кт26.- январь

По моему предналог отчислен вовремя.
Gargona
Gargona 29.02.2004 19:42
702 сообщения на сайте
Если речь только о товаре, то с НДСом, конечно, все правильно (я просто "мысль" развила шире).

А с подотчетным лицом Вы можете рассчитываться в любое время. У Вас не оплата товара произошла в январе, а расчет с ним - любимым.
Mu-maija
Mu-maija 29.02.2004 19:51
15885 сообщений на сайте
Майя, очень Вам благодарна за совет!
Gargona
Gargona 29.02.2004 21:35
702 сообщения на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.