PVN deklarācija
Labvakar!Sakaiet lūdzu man ir tāds jautājums:
Jā mēs samaksājām iepriekš PVN nodokli.
Tad piemēram man bija mēneša atlikums K-ts un D-ts 0,00Ls; un mēneša vidū tika samaksāts PVN avansā 1000Ls(D2390 K2620)
Un pa mēnesi bija jāmaksā budžetam PVN 180,00Ls(D5721 K2390)
Bet kur deklarācijā nodādīt kā tika samaksāts tas PVN avansā?
Un kur norādīt to atlikumu nākamajā mēnesī ''Neatskaitāmais nodoklis''???:-<