Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Разные неклассифицированные вопросы

ZALKTIS и отчёты К списку тем

ZALKTIS и отчёты
Подскажите, пожалуйста, коллеги,как Вы в ZALKTIS отражаете проводками оплаченный НДС государству и какие проводки вы ставите в настройках. У меня не получается нормально распечатать декларацию по НДС, т.к. по графе 62 отражается не только НДС по закупленным товарам, но и это уплаченный НДС. Или Вы для оплаченного НДС открываете отдельный счёт ?
Vikki
Vikki 27.09.2007 15:58
1596 сообщений на сайте

Ответы (10)

es neatveru jaunu kontu, bet vienkārši uz to brīdi, kad drukāju PVN deklarāciju pamainu maksājuma uzdevuma datumu uz nākošo mēnesi, tad samaksātas budžetā PVN nemaisās pa deklarāciju. Kad deklarācija izdrukāta, tad atlieku MU datumu tādu, kāds ir bankas izrakstā par PVN samaksu.

Vēl variants ir ar roku deklarācijas 62.rindā ierakstīt to PVN summu, kas ir PVN1 parskatā. Zalktī summas PVN deklarācijā ļauj ierakstīt arī no rokas.
Cleo
Cleo 27.09.2007 16:03
19235 сообщений на сайте
Pie deklarācijas izdrukāšanas nomainu bužetā nomaksātā nodokļa datumu uz nākamo mēnesi. Izdrukāju atskaites un izlaboju atpakaļ datumu. Tā Cleo, vienā diskusijā ieteica
Dimma
Dimma 27.09.2007 16:04
1727 сообщений на сайте
Ha, nu gan.... :))
Dimma
Dimma 27.09.2007 16:04
1727 сообщений на сайте
jā, un joprojām tuprinu tā darīt. Virsgrāmatā toties nav lieks PVn konts un vienmēr ir īstais atlikums, kas jāiemaksā budzētā vai jāsaņem no budžeta atpakaļ.
Cleo
Cleo 27.09.2007 16:06
19235 сообщений на сайте
Man gan iegrāmatojumu datumi nav jāmaina.

Attiecīgie konti ir piesaistīti PVN deklarācijai, un mēneša beigās atliek vien veikt aritmētiksu pārbaudi - vai darījuma summa, pareizinot ar 0,18, sastāda aprēķinātā PVN summu, kā arī vai priekšnodokļa summa atbilst samaksātajai PVN summai.

Es neizmantoju nekādus PVN starpkontus, izņemot to, ka man ir atsevišķs konts 57212 "Norēķini par PVN". Mēneša beigās (pēc PVN deklarācijas skaitļu pārbaudes) ar attiecīgu grāmatvedības izziņu no K5721 summu pārgrāmatoju uz K57212, un no D5721 summu pārgrāmatoju uz D57212, tādējādi kontā 57212 dabūjot summu, kas jāpārskaita budžetā, un kas arī atbilst attiecīgajai summai PVN deklarācijā.

Uzņēmumā, kurā man vēl papildus jārēķina arī PVN proporcija, ir vēl viens grāmatojums - D7xxx K57212 (neatskaitāmais priekšnodoklis).
Aivars007
Aivars007 27.09.2007 18:17
26984 сообщения на сайте
nu kas kuram ērtāk, ma ērtāk izmantot vienu PVN kontu bez atsevišķiem PVN kontiem, kas būtībā Aivara aprakstītajā pilda starpkonta funkcijas. bet tas ir tikai mans subjektīvs viedoklis.
Cleo
Cleo 27.09.2007 19:10
19235 сообщений на сайте
parasti PVn budžetā iemaksā ar vienu maksājuma uzdevumu un man nesagādā problēmu, nomainīt MU datumu uz brīdi, kamēr izdrukāju PVN deklarāciju un pēc tam šo datumu atlikt atpakaļ. Līdz ar to atkrīt lieku grāmatojumi ar atlikuma pārnešanu uz 57212 utml. viss iekšzemes PVN ir vienā PVN uzskaites kontā 5721, jo bez tā visa man ir darījumi arī ar avansiem, kur ir jau atsevišķs PVN konts 57211PVN iepriekš samaksātiem avansiem, kā arī 57219 PVn darījumiem ar kokmateriāliem un 5726 PVn darījumiem ar ES dalībvalstīm. Tā, ka vnk negribas vēl vienu PVN kontu, kur vēl grāmatot budžetā maksājamās vai atmaksājamās summas atlikumus.
Cleo
Cleo 27.09.2007 19:13
19235 сообщений на сайте
Cleo

Man nav kokmateriālu PVN izpratnē.

Un nav arī darījumu ES.

Toties ir 57211 (5% PVN), un vēl arī tā nolāpītā proporcija.
Aivars007
Aivars007 27.09.2007 23:14
26984 сообщения на сайте
Es daru, kā Cleo.Ļoti ērti.Pēc manām domām, jo vairāk kontu , jo lielāks katls grāmatvedim ko vārīt.Jo lielāks katls, jo vairāk putras tanī katlā!!!:)))
Aivareno
Aivareno 28.09.2007 09:28
6641 сообщение на сайте
Es saņemto PVN grāmatoju D 2311 K 5310, kontu 2311 piesaistu deklarācijai ( priekšnodoklis + D2311), bet mēneša beigas ar izziņu pārgrāmatoju D 5721 K 2311 un PVN deklarācija veidojas korekti, jo 62.rindainau piesaistīt D 5721 (PVN -kurš iemaksāts budžetā), līdzīgi ar PVN no ES, tikai vēl jābūt vienam kontam 23111
So2001
So2001 28.09.2007 10:47
218 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.