Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Разные неклассифицированные вопросы
ZALKTIS и отчёты К списку тем

Vikki 27.09.2007 15:58
1596 сообщений на сайте
1596 сообщений на сайте
Ответы (10)
es neatveru jaunu kontu, bet vienkārši uz to brīdi, kad drukāju PVN deklarāciju pamainu maksājuma uzdevuma datumu uz nākošo mēnesi, tad samaksātas budžetā PVN nemaisās pa deklarāciju. Kad deklarācija izdrukāta, tad atlieku MU datumu tādu, kāds ir bankas izrakstā par PVN samaksu.
Vēl variants ir ar roku deklarācijas 62.rindā ierakstīt to PVN summu, kas ir PVN1 parskatā. Zalktī summas PVN deklarācijā ļauj ierakstīt arī no rokas.
Vēl variants ir ar roku deklarācijas 62.rindā ierakstīt to PVN summu, kas ir PVN1 parskatā. Zalktī summas PVN deklarācijā ļauj ierakstīt arī no rokas.
Pie deklarācijas izdrukāšanas nomainu bužetā nomaksātā nodokļa datumu uz nākamo mēnesi. Izdrukāju atskaites un izlaboju atpakaļ datumu. Tā Cleo, vienā diskusijā ieteica


Dimma 27.09.2007 16:04
1727 сообщений на сайте
1727 сообщений на сайте
Ha, nu gan.... :))

Dimma 27.09.2007 16:04
1727 сообщений на сайте
1727 сообщений на сайте

Man gan iegrāmatojumu datumi nav jāmaina.
Attiecīgie konti ir piesaistīti PVN deklarācijai, un mēneša beigās atliek vien veikt aritmētiksu pārbaudi - vai darījuma summa, pareizinot ar 0,18, sastāda aprēķinātā PVN summu, kā arī vai priekšnodokļa summa atbilst samaksātajai PVN summai.
Es neizmantoju nekādus PVN starpkontus, izņemot to, ka man ir atsevišķs konts 57212 "Norēķini par PVN". Mēneša beigās (pēc PVN deklarācijas skaitļu pārbaudes) ar attiecīgu grāmatvedības izziņu no K5721 summu pārgrāmatoju uz K57212, un no D5721 summu pārgrāmatoju uz D57212, tādējādi kontā 57212 dabūjot summu, kas jāpārskaita budžetā, un kas arī atbilst attiecīgajai summai PVN deklarācijā.
Uzņēmumā, kurā man vēl papildus jārēķina arī PVN proporcija, ir vēl viens grāmatojums - D7xxx K57212 (neatskaitāmais priekšnodoklis).
Attiecīgie konti ir piesaistīti PVN deklarācijai, un mēneša beigās atliek vien veikt aritmētiksu pārbaudi - vai darījuma summa, pareizinot ar 0,18, sastāda aprēķinātā PVN summu, kā arī vai priekšnodokļa summa atbilst samaksātajai PVN summai.
Es neizmantoju nekādus PVN starpkontus, izņemot to, ka man ir atsevišķs konts 57212 "Norēķini par PVN". Mēneša beigās (pēc PVN deklarācijas skaitļu pārbaudes) ar attiecīgu grāmatvedības izziņu no K5721 summu pārgrāmatoju uz K57212, un no D5721 summu pārgrāmatoju uz D57212, tādējādi kontā 57212 dabūjot summu, kas jāpārskaita budžetā, un kas arī atbilst attiecīgajai summai PVN deklarācijā.
Uzņēmumā, kurā man vēl papildus jārēķina arī PVN proporcija, ir vēl viens grāmatojums - D7xxx K57212 (neatskaitāmais priekšnodoklis).
nu kas kuram ērtāk, ma ērtāk izmantot vienu PVN kontu bez atsevišķiem PVN kontiem, kas būtībā Aivara aprakstītajā pilda starpkonta funkcijas. bet tas ir tikai mans subjektīvs viedoklis.
parasti PVn budžetā iemaksā ar vienu maksājuma uzdevumu un man nesagādā problēmu, nomainīt MU datumu uz brīdi, kamēr izdrukāju PVN deklarāciju un pēc tam šo datumu atlikt atpakaļ. Līdz ar to atkrīt lieku grāmatojumi ar atlikuma pārnešanu uz 57212 utml. viss iekšzemes PVN ir vienā PVN uzskaites kontā 5721, jo bez tā visa man ir darījumi arī ar avansiem, kur ir jau atsevišķs PVN konts 57211PVN iepriekš samaksātiem avansiem, kā arī 57219 PVn darījumiem ar kokmateriāliem un 5726 PVn darījumiem ar ES dalībvalstīm. Tā, ka vnk negribas vēl vienu PVN kontu, kur vēl grāmatot budžetā maksājamās vai atmaksājamās summas atlikumus.
Cleo
Man nav kokmateriālu PVN izpratnē.
Un nav arī darījumu ES.
Toties ir 57211 (5% PVN), un vēl arī tā nolāpītā proporcija.
Man nav kokmateriālu PVN izpratnē.
Un nav arī darījumu ES.
Toties ir 57211 (5% PVN), un vēl arī tā nolāpītā proporcija.
Es daru, kā Cleo.Ļoti ērti.Pēc manām domām, jo vairāk kontu , jo lielāks katls grāmatvedim ko vārīt.Jo lielāks katls, jo vairāk putras tanī katlā!!!:)))

Aivareno 28.09.2007 09:28
6641 сообщение на сайте
6641 сообщение на сайте
Es saņemto PVN grāmatoju D 2311 K 5310, kontu 2311 piesaistu deklarācijai ( priekšnodoklis + D2311), bet mēneša beigas ar izziņu pārgrāmatoju D 5721 K 2311 un PVN deklarācija veidojas korekti, jo 62.rindainau piesaistīt D 5721 (PVN -kurš iemaksāts budžetā), līdzīgi ar PVN no ES, tikai vēl jābūt vienam kontam 23111
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть