Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Вопросы внутреннего бухгалтерского учета. Делопроизводство
PVN К списку тем
Ответы (5)
Именно ее. А если после коррекции предналог уменьшился, то разницу отнести к расходам, заведя счет "Неотчисляемый предналог"?
В месяце, в котором происходила необлагаемая сделка не было больше никаких событий, поэтому просто ее показала в декларации, а по итогам года посчитала пропорцию.
Методичка НДС - п.122.
Inst 03.03.2004 12:26
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть