Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Предпринимательская деятельность, коммерческий закон, сделки. Общественные, бесприбыльные организации, бюджетные учреждения

Bilance К списку тем

Bilance
Lūdzu palīdziet "izstrēbt" putru,ko pati esmu ievārījusi!!!Lieta tāda,ka esmu vienam cilvēkam izrakstījusi VID kvīti kā avansa iemaksu,savukārt vēlāk,kad skaidrā nauda parādījās kasē-avansa norēķinu. Par šā cilvēka naudu tika nopirkti materiāli pašu vajadzībām.Palīdziet sakontēt,lai ieņēmumu daļa būtu= izdevumu daļu.Vai ieņemumu un izdevumu pārskatā šajā gadījumā šis avanss ir jāuzrāda ieņēmumu daļā?Pagaidām esmu sakontējusi šādi:D2610 K6501 un D2380 K2610,lai būtu līdzsvars... D7710 K2610(tas varētu būt nākamā etapa pirmais solis un šeit es arī apstājos)...
Bils
Bils 03.03.2004 13:41
38 сообщений на сайте

Ответы (4)

Mans viedoklis - vajag vienkārši anulēt kvītu

un izlabot grāmatojumus

noformēt grām.izziņu par storno -grāmotojumu D6* K2610

un iegrāmatot:

D2380 K2610

D7*** K2380
Klepa
Klepa 03.03.2004 13:52
6777 сообщений на сайте
Bet es janvārī,kad nodevu atskaiti par izlietotajām kvītīm,ierēķināju arī šo summu!
Bils
Bils 03.03.2004 14:10
38 сообщений на сайте
Nu un ko tād? : )) Jūs varāt izlabot atskaiti. Vajag aizpildīt VID iesniegumu uz atskaites labošanu un iesniegt VIDam izlabotu atskaiti.
Klepa
Klepa 03.03.2004 15:02
6777 сообщений на сайте
Paldies.
Bils
Bils 04.03.2004 08:18
38 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.