Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Оформление бухгалтерских и товарных документов, устройства регистрации платежей. Документы, удостоверяющие сделки
atkal priekšapmaksa К списку тем
Ответы (4)
Cik grāmatvežu - tik viedokļu.
Mans (arī ar TJ strādāju):
Es saņemtajiem avansiem taisu atsevišķu PVN kontu, piem. 23113 un 57213 (PVN saņemtajiemavansiem)
Saņemu avansu D-banka, K-5210 500
PVN šim avansam D-23113, K-57213 90
Izrakstu rēķinu vai pavadzīmi D-2310, K-6110
PVN pēc rēķina/pavadzīmes D-2310, K-23113
Pārgrāmatoju avansu D-5210,K-2310
Arī pārbaudīt pašam sevi vieglāk!
Mans (arī ar TJ strādāju):
Es saņemtajiem avansiem taisu atsevišķu PVN kontu, piem. 23113 un 57213 (PVN saņemtajiemavansiem)
Saņemu avansu D-banka, K-5210 500
PVN šim avansam D-23113, K-57213 90
Izrakstu rēķinu vai pavadzīmi D-2310, K-6110
PVN pēc rēķina/pavadzīmes D-2310, K-23113
Pārgrāmatoju avansu D-5210,K-2310
Arī pārbaudīt pašam sevi vieglāk!
Mans variants:
Saņemts avanss D2620 K5210(bez PVN) K5721
Nosūtīts rēķins D2310 K6110 (bez avansa summas) K5721 (bez avansa summas)
Pārgrāmatots avanss D5210 K6111
(6111 - ieņēmumi, ja iepriekš iemaksāts avanss)
D2310 ir tieši tā summa, ko sagaidām no pasūtītāja. Bet... kura nesaskan ar rēķina sākotnējo (pilno) summu.
Taču... rēķinā irnorādīts "Saņemts avanss", un tikai tad "Apmaksai".
Piekrītu Andai - katrs dara tā, kā viņam ērtāk.
Rezultāts no tā nemainās.
Gatavojot PVN mēneša deklarāciju, PVN summu kontrolēju pēc K6110 un K5210. Man tā ērtāk.
Saņemts avanss D2620 K5210(bez PVN) K5721
Nosūtīts rēķins D2310 K6110 (bez avansa summas) K5721 (bez avansa summas)
Pārgrāmatots avanss D5210 K6111
(6111 - ieņēmumi, ja iepriekš iemaksāts avanss)
D2310 ir tieši tā summa, ko sagaidām no pasūtītāja. Bet... kura nesaskan ar rēķina sākotnējo (pilno) summu.
Taču... rēķinā irnorādīts "Saņemts avanss", un tikai tad "Apmaksai".
Piekrītu Andai - katrs dara tā, kā viņam ērtāk.
Rezultāts no tā nemainās.
Gatavojot PVN mēneša deklarāciju, PVN summu kontrolēju pēc K6110 un K5210. Man tā ērtāk.
PVN deklarācijas specifikācijā (Tildes Jumis) jānorāda 41.rindā + D23 (pircēji) K61 (realizācija)
- D52 (avansi) K23 (pircēji)
- D52 (avansi) K23 (pircēji)
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть