Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Письмо с ВИДа
Здраствуйте!
На днях получила письмо с ВИДа о том что по IIn и PVN задолженности. Как я поняла -это скорей всего штрафы за то что налоги были уплачены чуть позже. Сумму штрафа они сняли с уплаченного на перед riska nodeva. Какими проводками мне отразить это?
Зарание спасибо!
Ответы (11)
Jūs VID paņemiet nodokļu izdrukas un visu redzēsiet, cik kuram nodoklim parāds un uzrādās arī kavējumu naudiņa un tad nokontēsiet D 8260 un K nodokļa kods, kuram uzrēķināta kavējuma summa.
Чтобы что-то отразить надо знать наверняка и иметь подтверждающие документы, а не "скорей всего"...
а как отразить то что уплата штрафа снята с переплаты за риска нодеву?
Илма. Чему студентов учите.
Эта проводка для начисления пени. Только не на риск надо начислять, а на тот налог, где есть пеня.
Переброска суммы
Д57(налог) К57(риск).
Atvainojos, taisnība Maijai, labi ka palaboja.Tieši tā D Konts kuru apmaksā no ieskaita un K Konts no kur ieskaita. Nu tiēšām kauns kur tad es tā, labi ka kāds seko:-)
Штрафы за налоги начисляю только в конце года по распечатке из СГД и после пересданных отчетов.
Julijatim
А все остальное время ? два пишем - три в уме держим?
Чтобы шеф не видел?
Хотя штрафы проводить лучше всего по окончании года. Тогда уж наверняка видно все. И все отчеты выверены, и ошибки найдены, и акты сверок есть.
Закрыть
Краткое описание нарушения