Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Оформление бухгалтерских и товарных документов, устройства регистрации платежей. Документы, удостоверяющие сделки

возврат тары К списку тем

возврат тары
Девочки, совсем растерялась! не могу понять куда относить тару и ее возврат, как оформлять в программе накладную.. Подскажите пожалуйста!!
Nerta
Nerta 27.10.2007 16:11
34 сообщения на сайте

Ответы (21)

Для этого надо знать какая у Вас программа
Aleksja
Aleksja 27.10.2007 16:18
10004 сообщения на сайте
И тара со стоимостью?

У нас у одной фирмы вписывается в накладную с ценой, а потом пишут возврат..
Tatajna
Tatajna 27.10.2007 16:22
4215 сообщений на сайте
1c с программой разберусь)) вот какие проводки ставить не понимаю, явно что не 21,10..
Nerta
Nerta 27.10.2007 16:23
34 сообщения на сайте
Тара со стоимостью, и как я поняла ее потом отписывают, но я никогда дела с подобным чудом н6е имела, поэтому не совсем понятно:-)
Nerta
Nerta 27.10.2007 16:23
34 сообщения на сайте
В 1с есть счет для этого 7140
Aleksja
Aleksja 27.10.2007 16:24
10004 сообщения на сайте
А если они ее возвращают?? Там в накладной внизу суммы с ПВН их куда???
Nerta
Nerta 27.10.2007 16:30
34 сообщения на сайте
Тара, если она ценная, тот же товар. Вы можете выписать ППР на возврат тары с тем же ПВН поставщику, который Вам поставил эту тару, а можете и другому. Так, например, пластмассовые ящики из-под бутылок. Я с тарой сейчас дело не имею, но несколько лет назад в магазин поступала тара на обмен, тогда она не отражалась со стоимостью. В том случае, когда тара приходовалась со стоимостью - то учитывалась как запасы по закупочной цене и продавалась дальше по той же закупочной цене. Может быть сейчас какой-то другой учет существует, тогда меня исправят.
Aleksja
Aleksja 27.10.2007 18:21
10004 сообщения на сайте
я - розница. тару приходую или возвращаю как и товар
Inst
Inst 27.10.2007 18:41
нет сообщений на сайте
Mēs arī saņemam preci un taru, programmā man atsevišķi izdalās saņemtā prece un tara, kad atdodam atpakaļ, tad samazinam taras atlikumu, jo ne vienmēr piegādātājs paņem atpakaļ visu taru. Viss iet caur kontiem 5310 un 2130.
Kirsbauma
Kirsbauma 28.10.2007 09:24
1581 сообщение на сайте
Вы можете выписать ППР на возврат тары с тем же ПВН поставщику, который Вам поставил эту тару, а можете и другому.

Если другому, то это уже не возврат, а реализация. ИМХО.
Inst
Inst 28.10.2007 11:06
нет сообщений на сайте
Большое вам спасибо!! Я бы совсем голову сломала бы.. Я буду принимать на Д 2140 К 5310, и как правило поставщик почти все время ее забирает назад, только иногда остаются бутылки..Отписывается в той же накладной, поэтому мне не надо ничего выписывать.
Nerta
Nerta 28.10.2007 11:13
34 сообщения на сайте
Отписывается в той же накладной, поэтому мне не надо ничего выписывать.

Я делаю общий приход тары и товара 2130,5721/5310 и возврат по возвратной части 5310/2130,5721.
Inst
Inst 28.10.2007 11:22
нет сообщений на сайте
Тогда возникает сразу же другой вопрос:у меня куча накладных с товаром и я ввожу по наименованиям, это правильно??? или я усложняю себе жизнь? У нас нет кассовой системы списания, и списывать мы будем раз в квартал на основе инвентаризации. Может не надо заморачиватся и просто проводить накладные общим на склад без наименований????
Nerta
Nerta 28.10.2007 12:50
34 сообщения на сайте
Возможно то, что вы вводите по наименованиям облегчит ваш учет. НО это не работа бухгалтера! Вам это хотя бы оплачивают дополнительно??? ИМХО.
Inst
Inst 28.10.2007 13:05
нет сообщений на сайте
нет, конечно) наши работодатели вообще считают, что бухгалтер слишком много денег получает))не дай бог ему нормальную зарплату сделать..
Nerta
Nerta 28.10.2007 13:30
34 сообщения на сайте
Я приходовала тару как товар и как товар ее возвращала обратно. В нашей версии 1С была такая настройка для тары - возрат поставщикам.
Dab62
Dab62 28.10.2007 17:02
1861 сообщение на сайте
Да и еще - все вводила по наименованиям, чтобы потом делая инвентаризационный акт по году не искать закупочные цены по накладным. Да и инвентаризационный акт составить легче имея наименования. Но это мое мнение, мне так было легче.
Dab62
Dab62 28.10.2007 17:05
1861 сообщение на сайте
Inst

сообщений: 29840 28.10.2007 13:05

Возможно то, что вы вводите по наименованиям облегчит ваш учет. НО это не работа бухгалтера! Вам это хотя бы оплачивают дополнительно??? ИМХО.

---------

Если это даже и реализация, то никаких проблем не возникает. Получили тару Д7140 Д5721 К 5310 , продали другому Д 2310 К 611,/5721, получили деньги от дебитора Д2620 К2310 и перечислили поставщику Д5310 К2620. Это я не для Вас проводки пишу, а для Nerta . А от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Так часто бывает с Алдарисом. Не забирал тару долгое время, а ящики скопились, Кимел приехал и все забрал. Чудо чудное. На складе свобода. Но это редко бывает. Чаше простой возврат.:-(
Aleksja
Aleksja 29.10.2007 00:06
10004 сообщения на сайте
Inst

сообщений: 29840 28.10.2007 11:06

Вы можете выписать ППР на возврат тары с тем же ПВН поставщику, который Вам поставил эту тару, а можете и другому.

Если другому, то это уже не возврат, а реализация. ИМХО.

--------

А ссылочку не ту поставила.
Aleksja
Aleksja 29.10.2007 00:06
10004 сообщения на сайте
а я про возникновение проблем ни гу-гу не говорила.:-P
Inst
Inst 29.10.2007 09:51
нет сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.