Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Разные неклассифицированные вопросы
PVN - нужно ли переписывать счет на аванс??? К списку тем
Ответы (24)
Это все понятно.Вопрос о дате счета на аванс. Нужно ли его переписывать через какое-то время. Скажем, счет на аванс выписан в январе, оплачен через полгода. Надо ли просить новый счет с датой, более близкой к дате оплаты???
Если счёт выписан в 2007 году и проплачен в 2007 году я не переписываю.

Vikki 15.11.2007 12:40
1596 сообщений на сайте
1596 сообщений на сайте
Только учтите, что НДС Вы выделяете не тогда, когда выписан счёт, а тогда, когда Вам проплатили.

Vikki 15.11.2007 13:06
1596 сообщений на сайте
1596 сообщений на сайте
Помогите пожалуйста:-) У меня такая ситуация: мы заключаем с клиентом договор,по условиям которого оплата услуг делится на 50% аванс(предоплата) и на 50% послеоплаты. Правильно ли я делаю:
1. Когда проплатили аванс Д2620 К5210 вся сумма аванса без выделения ПВН.
2. Когда все сделали выдаем Накладную Д2310 К6110 сумма без ПВН
Д2310 К5721 ПВН
Этим же числом перевожу аванс в оплату Д5210 К2310 сумма аванса безвыделения ПВН.
3. Потом клиен оплачивает оставшиеся 50% Д2620 К2310 сумма с ПВНЮ
Логически и по расчетом другого расклада вроде бе нет.
Как не раскладывалаб а все равно получает,если по другому то лишний ПВН.
1. Когда проплатили аванс Д2620 К5210 вся сумма аванса без выделения ПВН.
2. Когда все сделали выдаем Накладную Д2310 К6110 сумма без ПВН
Д2310 К5721 ПВН
Этим же числом перевожу аванс в оплату Д5210 К2310 сумма аванса безвыделения ПВН.
3. Потом клиен оплачивает оставшиеся 50% Д2620 К2310 сумма с ПВНЮ
Логически и по расчетом другого расклада вроде бе нет.
Как не раскладывалаб а все равно получает,если по другому то лишний ПВН.

Nulle 28.11.2007 08:56
249 сообщений на сайте
249 сообщений на сайте
1.Когда Вы получили аванс D 2620-118Ls,
K 5210-100Ls
K 5721-18Ls
2.Отгружаете продукцию D 2310-236 Ls
K 6110-200 Ls
K 5721-36Ls
Этим же числом закрываете полученный аванс
D 5210-100 Ls
D 5721-18 Ls
K 2310-118 Ls
3.Клиент оплачивает оставшуюся сумму
D 2620-118 Ls
K 2310-118 Ls
Цифры только для примера
K 5210-100Ls
K 5721-18Ls
2.Отгружаете продукцию D 2310-236 Ls
K 6110-200 Ls
K 5721-36Ls
Этим же числом закрываете полученный аванс
D 5210-100 Ls
D 5721-18 Ls
K 2310-118 Ls
3.Клиент оплачивает оставшуюся сумму
D 2620-118 Ls
K 2310-118 Ls
Цифры только для примера
Огромное спасибо:-)

Кстати,если я сейчас подам изминения по ПВН декларациям, СГД на меня не накинется с притензиями?


Кстати,если я сейчас подам изминения по ПВН декларациям, СГД на меня не накинется с притензиями?

Nulle 28.11.2007 10:36
249 сообщений на сайте
249 сообщений на сайте
Поговорила с СГД: Они утверждают,что закрытие аванса неправильно т.к. сумма ПВН (если смотреть пример) 18 Лат не может быть отражена в приложении к ПВН? И что делать теперь?:-(


Nulle 28.11.2007 16:04
249 сообщений на сайте
249 сообщений на сайте
А она и не должна быть в приложении к ПВН,например аванс Вы получили в ноябре и продукцию отгрузили в ноябре то,в декларации по ПВН в 41 строчке пишите 200 лат и в 52 строчке пишите 36 лат.
Если аванс (в размере 50%)получили в октябре то в 41 строке 100 лат и в 52 строке 18 лат (в декларации за октябрь),а продукция отгружена в ноябре,то в декларации за ноябрь в 41 строке пишите тоже 100 лат и в 52 строке 18 лат
А какое закрытие аванса у них?
Если аванс (в размере 50%)получили в октябре то в 41 строке 100 лат и в 52 строке 18 лат (в декларации за октябрь),а продукция отгружена в ноябре,то в декларации за ноябрь в 41 строке пишите тоже 100 лат и в 52 строке 18 лат
А какое закрытие аванса у них?
Смотрите иногда методичку, и проводки там, и заполнение НДС д.:-x

Inst 29.11.2007 09:33
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
Так вот и получается, что в методичке написано так же как и Gravchik посоветовал!
Только,когда закрываю аванс по дебету НДС,программа его тут же отправляет в приложение к НДС декларации. А в методике написано,что так и должно быть.
Так что получается какая-то неразбериха.
Они сами незнают,что хотят.
Только,когда закрываю аванс по дебету НДС,программа его тут же отправляет в приложение к НДС декларации. А в методике написано,что так и должно быть.
Так что получается какая-то неразбериха.
Они сами незнают,что хотят.

Nulle 01.12.2007 23:44
249 сообщений на сайте
249 сообщений на сайте
Princessa
сообщений: 16 28.11.2007 16:04
Поговорила с СГД: Они утверждают,что закрытие аванса неправильно т.к. сумма ПВН (если смотреть пример) 18 Лат не может быть отражена в приложении к ПВН? И что делать теперь?
Думаю, что Вы неправильно поняли работника СГД.
сообщений: 16 28.11.2007 16:04
Поговорила с СГД: Они утверждают,что закрытие аванса неправильно т.к. сумма ПВН (если смотреть пример) 18 Лат не может быть отражена в приложении к ПВН? И что делать теперь?
Думаю, что Вы неправильно поняли работника СГД.

Inst 02.12.2007 10:00
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
Gravchik
сообщений: 453 28.11.2007 09:19
1.Когда Вы получили аванс D 2620-118Ls,
K 5210-100Ls
K 5721-18Ls (декларация НДС 18,00)!!!
2.Отгружаете продукцию D 2310-236 Ls
K 6110-200 Ls
K 5721-36Ls (декларация НДС 18,00)!!!
сообщений: 453 28.11.2007 09:19
1.Когда Вы получили аванс D 2620-118Ls,
K 5210-100Ls
K 5721-18Ls (декларация НДС 18,00)!!!
2.Отгружаете продукцию D 2310-236 Ls
K 6110-200 Ls
K 5721-36Ls (декларация НДС 18,00)!!!

Inst 02.12.2007 10:02
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
Princessa
сообщений: 16 01.12.2007 23:44
Так вот и получается, что в методичке написано так же как и Gravchik посоветовал!
Только,когда закрываю аванс по дебету НДС,программа его тут же отправляет в приложение к НДС декларации. А в методике написано,что так и должно быть.
Так что получается какая-то неразбериха.
Они сами незнают,что хотят
В методичке СГД так НЕ написано, что Д5721 при закрытии аванса попадает в НДС д.
сообщений: 16 01.12.2007 23:44
Так вот и получается, что в методичке написано так же как и Gravchik посоветовал!
Только,когда закрываю аванс по дебету НДС,программа его тут же отправляет в приложение к НДС декларации. А в методике написано,что так и должно быть.
Так что получается какая-то неразбериха.
Они сами незнают,что хотят
В методичке СГД так НЕ написано, что Д5721 при закрытии аванса попадает в НДС д.

Inst 02.12.2007 10:03
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
Я имела в виду расклад по проводкам совпадает с СГД методикой.Извините 
Сейчас уже дело дошло до тогоб что буду завтра с компьюторщиком проверять настройку декларации и приложения по НДС.
Есть подозрения,что в настройках авансовые счета отсутствуют совсем:-(

Сейчас уже дело дошло до тогоб что буду завтра с компьюторщиком проверять настройку декларации и приложения по НДС.
Есть подозрения,что в настройках авансовые счета отсутствуют совсем:-(

Nulle 02.12.2007 17:54
249 сообщений на сайте
249 сообщений на сайте
На данный момент полностью изменили все настройки в программе, вроде бы всё ок.
Сдала первые исправления, буду ждать результата:-)
Сдала первые исправления, буду ждать результата:-)

Nulle 05.12.2007 01:43
249 сообщений на сайте
249 сообщений на сайте
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть