Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Разные неклассифицированные вопросы

PVN - нужно ли переписывать счет на аванс??? К списку тем

PVN - нужно ли переписывать счет на аванс???
Извините за вопрос. Выписали счет на аванс По этому счету не заплатили в срок,предусмотренный договором. Заплатили позже. Подскажите, пожалуйста, существует ли установленный срок действия счета на аванс, надо ли через какое-то время его переписать с новой датой, близкой к дате оплаты. Спасибо за ответы.
Annanikr
Annanikr 15.11.2007 12:24
257 сообщений на сайте

Ответы (24)

Аванс учитывается по оплате. Когда получили деньги, тогда и приходуете аванс и ПВН.
Luiza
Luiza 15.11.2007 12:26
7714 сообщений на сайте
Это все понятно.Вопрос о дате счета на аванс. Нужно ли его переписывать через какое-то время. Скажем, счет на аванс выписан в январе, оплачен через полгода. Надо ли просить новый счет с датой, более близкой к дате оплаты???
Annanikr
Annanikr 15.11.2007 12:36
257 сообщений на сайте
Если счёт выписан в 2007 году и проплачен в 2007 году я не переписываю.
Vikki
Vikki 15.11.2007 12:40
1596 сообщений на сайте
Vikki, благодарю.
Annanikr
Annanikr 15.11.2007 12:43
257 сообщений на сайте
Только учтите, что НДС Вы выделяете не тогда, когда выписан счёт, а тогда, когда Вам проплатили.
Vikki
Vikki 15.11.2007 13:06
1596 сообщений на сайте
Помогите пожалуйста:-) У меня такая ситуация: мы заключаем с клиентом договор,по условиям которого оплата услуг делится на 50% аванс(предоплата) и на 50% послеоплаты. Правильно ли я делаю:

1. Когда проплатили аванс Д2620 К5210 вся сумма аванса без выделения ПВН.

2. Когда все сделали выдаем Накладную Д2310 К6110 сумма без ПВН

Д2310 К5721 ПВН

Этим же числом перевожу аванс в оплату Д5210 К2310 сумма аванса безвыделения ПВН.

3. Потом клиен оплачивает оставшиеся 50% Д2620 К2310 сумма с ПВНЮ

Логически и по расчетом другого расклада вроде бе нет.

Как не раскладывалаб а все равно получает,если по другому то лишний ПВН.
Nulle
Nulle 28.11.2007 08:56
249 сообщений на сайте
1.Когда Вы получили аванс D 2620-118Ls,

K 5210-100Ls

K 5721-18Ls

2.Отгружаете продукцию D 2310-236 Ls

K 6110-200 Ls

K 5721-36Ls

Этим же числом закрываете полученный аванс

D 5210-100 Ls

D 5721-18 Ls

K 2310-118 Ls

3.Клиент оплачивает оставшуюся сумму

D 2620-118 Ls

K 2310-118 Ls

Цифры только для примера
Gravchik
Gravchik 28.11.2007 09:19
6091 сообщение на сайте
Огромное спасибо:-)

Кстати,если я сейчас подам изминения по ПВН декларациям, СГД на меня не накинется с притензиями?
Nulle
Nulle 28.11.2007 10:36
249 сообщений на сайте
Нет
Iriss
Iriss 28.11.2007 10:56
12895 сообщений на сайте
Поговорила с СГД: Они утверждают,что закрытие аванса неправильно т.к. сумма ПВН (если смотреть пример) 18 Лат не может быть отражена в приложении к ПВН? И что делать теперь?:-(
Nulle
Nulle 28.11.2007 16:04
249 сообщений на сайте
А она и не должна быть в приложении к ПВН,например аванс Вы получили в ноябре и продукцию отгрузили в ноябре то,в декларации по ПВН в 41 строчке пишите 200 лат и в 52 строчке пишите 36 лат.

Если аванс (в размере 50%)получили в октябре то в 41 строке 100 лат и в 52 строке 18 лат (в декларации за октябрь),а продукция отгружена в ноябре,то в декларации за ноябрь в 41 строке пишите тоже 100 лат и в 52 строке 18 лат

А какое закрытие аванса у них?
Gravchik
Gravchik 28.11.2007 20:03
6091 сообщение на сайте
Смотрите иногда методичку, и проводки там, и заполнение НДС д.:-x
Inst
Inst 29.11.2007 09:33
нет сообщений на сайте
Так вот и получается, что в методичке написано так же как и Gravchik посоветовал!

Только,когда закрываю аванс по дебету НДС,программа его тут же отправляет в приложение к НДС декларации. А в методике написано,что так и должно быть.

Так что получается какая-то неразбериха.

Они сами незнают,что хотят.
Nulle
Nulle 01.12.2007 23:44
249 сообщений на сайте
Princessa

сообщений: 16 28.11.2007 16:04

Поговорила с СГД: Они утверждают,что закрытие аванса неправильно т.к. сумма ПВН (если смотреть пример) 18 Лат не может быть отражена в приложении к ПВН? И что делать теперь?

Думаю, что Вы неправильно поняли работника СГД.
Inst
Inst 02.12.2007 10:00
нет сообщений на сайте
Gravchik

сообщений: 453 28.11.2007 09:19

1.Когда Вы получили аванс D 2620-118Ls,

K 5210-100Ls

K 5721-18Ls (декларация НДС 18,00)!!!

2.Отгружаете продукцию D 2310-236 Ls

K 6110-200 Ls

K 5721-36Ls (декларация НДС 18,00)!!!
Inst
Inst 02.12.2007 10:02
нет сообщений на сайте
Princessa

сообщений: 16 01.12.2007 23:44

Так вот и получается, что в методичке написано так же как и Gravchik посоветовал!

Только,когда закрываю аванс по дебету НДС,программа его тут же отправляет в приложение к НДС декларации. А в методике написано,что так и должно быть.

Так что получается какая-то неразбериха.

Они сами незнают,что хотят

В методичке СГД так НЕ написано, что Д5721 при закрытии аванса попадает в НДС д.
Inst
Inst 02.12.2007 10:03
нет сообщений на сайте
Я имела в виду расклад по проводкам совпадает с СГД методикой.Извините

Сейчас уже дело дошло до тогоб что буду завтра с компьюторщиком проверять настройку декларации и приложения по НДС.

Есть подозрения,что в настройках авансовые счета отсутствуют совсем:-(
Nulle
Nulle 02.12.2007 17:54
249 сообщений на сайте
Я тоже почему то подумала про настройки в программе ,надеюсь что дело в этом
Gravchik
Gravchik 03.12.2007 09:04
6091 сообщение на сайте
На данный момент полностью изменили все настройки в программе, вроде бы всё ок.

Сдала первые исправления, буду ждать результата:-)
Nulle
Nulle 05.12.2007 01:43
249 сообщений на сайте
А надо много исправлять?
Gravchik
Gravchik 05.12.2007 08:37
6091 сообщение на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.