Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Аванс и накладная
Здравствуйте.Дайте пожалуйста совет. Мы заплатили аванс по счету в октябре Д2190-К2620=1623.17
Д5721-К2190=247.60. В ноябре получаем накладную Д2110-К5310=3930.19
Д2390-К5310=707.44. Доплачиваем разницу Д5310-К2620=3014.46. В октябрьской декларации пвн=247.60. А как правильно показать пвн в ноябрьской декларации? пвн=459.83? или пвн=707.44 и в графу коррекц =247.60.?
Ответы (5)
V nojabrjskoj PVN deklaracii budet: 62.aile- 459.84 Ls Korekcija (57./67. ailes) zapolnjajutsja TOLJKO v slucae esli v predidushem periode otcislennij prednalog nado zaplatitj v budzet sejcas(57.aile) ili nalog, kotorij umenjshil v predidushix periodax nacislennij nalog. (VID rikojums 1144 no 12.07.05.)Vi ze v oktjabre otcislili stoljko skoljko polagalosj, poetomu korekciju delatj ne nado.
V nojabre ja bi sdelala tak nakladnaja D 2110 K 5310 3930,19,PVN D 5721 K 5310 707,44, zakrivaem avans D 5310 K 2190 1375,57, i vozvrachaem PVN D 5310 K 5721 247,60, v deklaracii raznica po PVN
Спасибо. Согласно что в декларации указываем пвн разницу. Меня смутило: когда я в приложении пвн стала заполнять оправданный документ -ппр с пвн=707.44. Или лучше указать платежку с пвн=459.83?
platjez ukazivaetsja toljko v sledujushix slucajax: 1)za import 2)kompensacija zemniekiem 3) atmaksa licencetajai personai (7.p.4.dala) 4) kogda zaplatili avans vo vsex ostaljnix slucajax ukazivaetsja scet-> vam nado ukazivatj nakladnuju.
Cпасибо
Закрыть
Краткое описание нарушения