Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
muitas audits
Получила заключение - результат :
- доначисленный ПВН ( прислали исправленные таможенные декларации);
- kav.nauda;
- штраф.
Вопрос - можно ли доначисленный и уплаченный ПВН зачесть, как предналог?
Пока у меня не было исправленных деклараций я считала , что доначисленный ПВН надо отнести на затраты , не связанные с хоз.деятельностью - но теперь засомневалась:-(
Ответы (3)
я думаю что это предналог
а вкакую строку декларации правильно его поставить: 61, 62 или как корекцию 67?
Закрыть
Краткое описание нарушения