Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Avanss un reķins
Man ir situācija tāda - es izrakstīju avansa rēķinu par pakalpojumiem 500 ls neuzraadot PVN 15. datumā (nebiju PVN maksātājs) un tagad 30. datumā man jāraksta rēķins par pilnu periodu, bet es jau esmu PVN maksātājs. Klients vēlas lai reekinaa noraadu pilnu summu ar pilnu pvn un avansu atņemu kā priekšapmaksu, nu taatad jautājums ir vai es drīkstu tā darīt
Tipa:
Pakalpojums 1000
PVN 180
Apmaksāts 500
Atlikums apmaksai 680?
Nekad ar neko tādu neesmu saskārusies ko darīt?
????
Ответы (7)
Drīkst ko? Atlikums apmaksai 680? Tā drīkst. Vai kautkas cits Jūs uztraucē?
Vai es driikstu izrakstiit reekjinu par pilnu summu ar PVN, jo avansa reekjins tika izrakstiits, kad veel nebiju PVN maksaataajs un vinjs tika apmaksaats.
Bet nu es jau pazvanīju uz VID un noskaidroja ka nedriikst:-D
Странно, что нельзя.
Я думаю, что аванс - это аванс денег.А счёт выписывется за выполненные услуги.На этот момент фирма уже налогоплательщик и должна учитывать налог от всей суммы выполненных работ.
Piekrītu Logram, manuprāt VID teica muļķibas. Kā tad Jūs izrakstīsiet rēķinu par izpildītiem darbiem bez PVN ja jau esiet kļuvuši par PVN maksātājiem .Bet avanss vienkārši ies mīnusā apmaksai.
Только нюанс заключается в сумме ПВН.
1.Если заказчик согласится оплатить на 180 лат больше, то можете выставлять счёт, как написали
Pakalpojums 1000
PVN 180
Apmaksāts 500
Atlikums apmaksai 680
2.Если в договоре оговорена общая сумма 1000 лат, то счёт будет таким
Pakalpojums 847,46
PVN 152,54
Avanss 500
Atlikums apmaksai 500
ЛОГРАМ - не соглашусь с вами. Если в договоре оговорена сумма 1000 лат и нет явного указания что эта сумма не включает НДС, то в любом случае это будет проблема покупателя (заказчика). Ибо продавец (исполнитель) ни коем образом не нарушил условия договора, сумма ведь не изменилась. Появился НДС - да, но это не влияет на стоимость товара (услуги), а лишь затрагивает финансовые потоки..
Поэтому - счет на 1180. 500 лат в зачет, остаток 680. И никаких нюансов.
ХОТЯ!!! Нюанс один... Если заказчик (покупатель) не НДС плательщик... тогда уже момент спорный. Ибо меняется стоимость товара (услуги).
Закрыть
Краткое описание нарушения