Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Вопросы внутреннего бухгалтерского учета. Делопроизводство

ПВН декларация К списку тем

ПВН декларация
Фирма оказывает услуги по порезке материала.Происходит это так:

1. Владелец выписывает ППР на общее количество.

2. Порезанный материал возвращаем по ППР, прибавив стоимость порезки.

Как вы считаете, что правильно указывать в ПВН декларации:

а) 2.- в реализации и 1. в предналоге

б) 1.- 2. в реализации ???
Solik
Solik 14.12.2007 11:13
4622 сообщения на сайте

Ответы (32)

2. Порезанный материал возвращаем по ППР, прибавив стоимость порезки.

Отдельными строками?
Inst
Inst 14.12.2007 11:25
нет сообщений на сайте
В реализации - стоимость порезки только. Т.к. остальное - только перемещение. ИМХО.
Inst
Inst 14.12.2007 11:26
нет сообщений на сайте
Да
Solik
Solik 14.12.2007 11:26
4622 сообщения на сайте
Спасибо, успокоили. Дело в том, что я именно так и делаю, но как убедить в этом всех остальных? Они почему-то решают, что это их реализация и свою ППР ставят в доходы, а мою в расходы. Намекала на 6 стандарт.Не помогло. Даже если считать это возвратом (все происходит в одном отчетном периоде), все равно они не должны ее показывать. Не понимаю. Убеждать их выписывать ППР без ПВН, боюсь, тоже бесполезная затея.
Solik
Solik 14.12.2007 11:36
4622 сообщения на сайте
А что вы в накладнорй пишете? Перемещение? Возможно, что ваши клиенты и правы.
Albina
Albina 14.12.2007 11:42
64891 сообщение на сайте
Так тут даже смены собственника не происходит. Почему они правы, обоснуйте, пожалуйста. По 6 стандарту доходы от продажи товаров они признать не могут. В накладной всегда указываем номер предыдущей ППР.
Solik
Solik 14.12.2007 11:55
4622 сообщения на сайте
Надо писать в накладной "перемещение". Хотя, мне кажется, нгадо смотреть в суть.
Inst
Inst 14.12.2007 11:56
нет сообщений на сайте
Правильно Альбина написала.Все зависит от того что Вы и Они пишите в накладной.

Должно быть указано: preču izsniegšanai citam nodokļu maksātājam (piemēram, pārstrādei, glabāšanai);
Giza
Giza 14.12.2007 12:00
6532 сообщения на сайте
Я понимаю, что результат не меняется в обоих случаях. И не понимаю почему в свой нетто оборот я должна включать стоимость их материала. Есть договор на оказание услуг.

В накладной указываем пакалпоюми по накладной №ХХХХХХ.Где фишка? Альбина, объясните.
Solik
Solik 14.12.2007 12:07
4622 сообщения на сайте
Ну причем тут договор.Договор определяет общие вопросы,а ППР выписывается на любое перемещение мат.ценностей.И согласно правилам КМ, darījuma apraksts является обязательным реквизитом. И если там указано,например,продажа,то это - продажа,если указано - передача товара на переработку,то это передача товара на переработку.Т.е.формулировка определяет суть сделки.
Giza
Giza 14.12.2007 12:20
6532 сообщения на сайте
Да потому что ерунда получается, выделять из накладной какую-то сумму и только ее облагать налогом. Почему бы вам в таком случае не выписывать накладную на ту же самую сумму, что и при получении, а за выплненные услуги выписывать счет.
Albina
Albina 14.12.2007 12:23
64891 сообщение на сайте
Еще раз прочитала Ваш вопрос и считаю,что в ПВН декларации Вы должны указывать полную сумму,так как Вы Порезанный материал возвращаем по ППР, прибавив стоимость порезки.

Т.е,Вы возвращете как-бы другой товар,во-первых - порезанный,во-вторых - по другой цене.

Вообще-то,надо было бы в Вашей ППР указывать отдельно стоимость порезанного товара и стоимость порезки.И обязательно указывать,что это возврат переработанного товара.
Giza
Giza 14.12.2007 13:05
6532 сообщения на сайте
Inst

сообщений: 31389 14.12.2007 11:25

2. Порезанный материал возвращаем по ППР, прибавив стоимость порезки.

Отдельными строками?

Solik

сообщений: 1045 14.12.2007 11:26

Да
Inst
Inst 14.12.2007 13:07
нет сообщений на сайте
Albina

сообщений: 31558 14.12.2007 12:23

Да потому что ерунда получается, выделять из накладной какую-то сумму и только ее облагать налогом. Почему бы вам в таком случае не выписывать накладную на ту же самую сумму, что и при получении, а за выплненные услуги выписывать счет.

А что получается, если, допустим вы продали товар, и в этом же периоде вам часть его вернули. Не ерунда?

Можно выписать и 2 и 3 счета, никто не запрещает, только смысл плодить документы? К тому же никто не запрещает на услуги выписывать ППР.
Solik
Solik 14.12.2007 13:27
4622 сообщения на сайте
Раз так, и все это происходит в одном отчетном периоде,то при правильно оформленной накладной в ПВН декларацию попадает только стоимость порезки,ну и ПВН тоже с этой стоимости.
Giza
Giza 14.12.2007 13:27
6532 сообщения на сайте
Giza

Т.е.формулировка определяет суть сделки.

А я вот почему-то думаю как раз наоборот, что формулировка должна отражать суть сделки.
Solik
Solik 14.12.2007 13:29
4622 сообщения на сайте
Солик, я думаю так же как и вы. но лучше привести формулировки в порядок с сутью.:-)
Inst
Inst 14.12.2007 13:30
нет сообщений на сайте
Solik

Что-то мне кажется,что у Вас формулировка не отражает суть сделки.И потом будете доказывать проверяющим что не надо верить написанному.;-)
Giza
Giza 14.12.2007 13:34
6532 сообщения на сайте
А что получается, если, допустим вы продали товар, и в этом же периоде вам часть его вернули. Не ерунда?

Конечно, не ерунда, потому что граматуется полная сумма накладной.
Albina
Albina 14.12.2007 13:45
64891 сообщение на сайте
У нас отражает.
Solik
Solik 14.12.2007 13:47
4622 сообщения на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.