Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Kas notiek, ja laicīgi nereģistrējas par PVN maksātāju К списку тем
Kas notiek, ja laicīgi nereģistrējas par PVN maksātāju
Labvakar!
Sakiet, lūdzu, kāds sods draud par to, ja nereģistrējas par PVN maksātāju?
Ответы (21)
Respektīvi, tagad atklāju, ka vajadzēja reģistrēties jau oktobrī.
lasīju citas diskusijas ( Jūsu jautājumus) - papētiet apliekamos un neapliekamos darījumus nesalaižiet vienā putrā.
Nē, šitie visi apliekamie darījumi. Vienīgā izeja, ko arī laikam nedrīkst - darījumus par iepriekšējo mēnesi grāmatot izrakstīšanas brīdī (piem. par septembra ieņēmumiem grāmatot novemrī, kad izrakstīts rēķins). Bet tā arī laikam rupja kļūda?
Вообще-то дата выписки счета и есть дата облагаемой сделки:-)
А доходы к закону о НДС отношения не имеют.
Tātad, ja es grāmatoju ar izrakstīšanas datumu, es pavelku šos divus mēnešus uz priekšu, tad sanāk, ka decembrī vēl paspēšu noreģistrēties. FŪŪ, kā Jūs mani nomierinājāt. Es jau paspēju pieraudāt pilnu salveti. Domāju, ka šefs mani nositīs...
А почему счет за сентябрь выписывается в ноябре? Непорядок.
Tātad es pareizi sapratu - ja pakalpojums ir sniegts visu mēnesi, piemēram, septembrī, bet rēķins ir izrakstīts novembrī. Tad ieņēmumus es uzskaitu septembrī grāmatvedībā, bet kā darījumu (lai reģistrētos par PVN maksātāju) es skaitu novembrī. Vai tiešām tā?
Albina, tāpēc, ka šie rēķini ir par pakalpojumiem. Bet likumā par PVN rakstīts, ka, ja darījumu veic nepārtraukti ilgstošā laika periodā, nodokļa rēķins izrakstāms par laika periodu, kas nevar būt ilgāks par sešiem mēnešiem. Es ceru, ka tādā gadījumā es pareizi daru.
Nevar būt tā ka darījumu uzskaita septembrī bet priekš PVN reģistrēšanās novembrī. Kad izrakstīts rēķins tad arī uzskaita darījumu un arī tas ir apgrozījums priekš PVN. Kā tad Jūs to darījumu uzskaitīsiet septembrī ja rēķins izrakstīts novembrī. Pēc kāda dokumenta ?
Nu es vienkārši biju domājusi, ka tie ieņēmumi attiecās uz septembri, jo rēķinā rakstīts, ka rēķins izrakstās novembrī par sniegtajiem pakalpojumiem septembrī. Nu, bet ja jāskaita novembrī, tad man liels prieks. Tad es vēl decembrī paspēju noreģistrēties.
Vispār bišku mēneši sajuka.
Vēlreiz - man ir divi rēķini. Viens izrakstīts oktobrī par septembra pakalpojumiem, otrs novembrī par oktobra pakalpojumiem. Tātad es tos grāmatoju, tad kad izrakstīti. Tā es saprotu.
Nu bet ieņēmumus pēc rēķina taču arī uzskaitiet novembrī kā tad savādāk;-)
Tas nekas, ka pakalpojumi sniegti oktobrī?
ka, ja darījumu veic nepārtraukti ilgstošā laika periodā, nodokļa rēķins izrakstāms par laika periodu, kas nevar būt ilgāks par sešiem mēnešiem
Это не ваш случай. У вас же счета выписываются за месяц.
Viens izrakstīts oktobrī par septembra pakalpojumiem, otrs novembrī par oktobra pakalpojumiem. Tātad es tos grāmatoju, tad kad izrakstīti
Именно так. Но вот декабрьские доходы нужно будет заграматовать в декабре, хотя ПВН будет в январе.
Nu ir jau arī rēķini, kas izrakstīti par diviem mēnešiem.
Тогда их нужно выписать в течение 15 дней после оказания услуги.
Nu ja raksta par septembri un oktobri, tad 15.novembris ja?
Закрыть
Краткое описание нарушения