Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Вопросы внутреннего бухгалтерского учета. Делопроизводство
Bonus К списку тем

Elena55 19.12.2007 16:22
24 сообщения на сайте
24 сообщения на сайте
Ответы (12)
Счета нам выставляют наши покупатели тогда Д6420 К2310 ? А как отразить деньги оплаченные по банку? И кому тогда мы платим?

Elena55 19.12.2007 16:52
24 сообщения на сайте
24 сообщения на сайте
Вам же написали 5310,зачем вы перевернули и теперь спрашиваете как закрыть деньги


Betty 19.12.2007 16:59
1598 сообщений на сайте
1598 сообщений на сайте
Я не писала 5310, я написала " мы являемся поставщиками" соответственно договора заключаем с покупателями это же очевидно.Если я правильно понимаю можно проводить счета как обычные?

Elena55 20.12.2007 08:18
24 сообщения на сайте
24 сообщения на сайте
Правильно.Вы поставщики и у вас заключен договор. Условием этого договора является то,что каждый месяц вы выплачиваете определенный бонус фирме-покупателю.
Согласитесь - продажа товара это один вид сделки, а выписка счета на бонус уже другой вид сделки. Поэтому я считаю привязывать свои обязательства на счет 2310 не совсем корректно.
Согласитесь - продажа товара это один вид сделки, а выписка счета на бонус уже другой вид сделки. Поэтому я считаю привязывать свои обязательства на счет 2310 не совсем корректно.
Elena55, vi pravi. Nado K2310. Takim obrazom vi snižaete debitorskuju zadolžennostj.

Echo 21.12.2007 02:28
33 сообщения на сайте
33 сообщения на сайте
No po usloviju vašego dogovora vihodit, čto vi dolžni deņgi i sootvetstvenno stavim na K5310. Izviņajusj za pospešnij otvet.

Echo 21.12.2007 02:42
33 сообщения на сайте
33 сообщения на сайте
Спасибо всем кто откликнулся. Буду разбираться. Попробую так 1)2310 6110 отгружен товар
2310 5721
2)6420 5310 получен счет
5721 5310
3)6110 6420 на сумму скидки уменьшена реализация
4)5310 2620 оплачен счет по банку
2310 5721
2)6420 5310 получен счет
5721 5310
3)6110 6420 на сумму скидки уменьшена реализация
4)5310 2620 оплачен счет по банку

Elena55 21.12.2007 07:45
24 сообщения на сайте
24 сообщения на сайте
Я бы не уменьшала реализацию.Объясню почему. Практика показывает,что обычно бонусные счета приходят в 20 числах. Это уже после того,как сдан отчет ПВН.Короче говоря вы сами себя запутаете.
6110 6420 - не нужна.
В ПВН декларации отражается в зависимости от того, в каком месяце сделана скидка.
В ПВН декларации отражается в зависимости от того, в каком месяце сделана скидка.
Методичка НДС - пример 67.

Inst 21.12.2007 09:55
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть