Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Вопросы внутреннего бухгалтерского учета. Делопроизводство
авансы за работы К списку тем

8sparta9 24.12.2007 13:09
1352 сообщения на сайте
1352 сообщения на сайте
Ответы (13)
Что-то Вы совсем не так делаете. Посмотрите в моем хранилище файлов учетную методику в строительстве.
сейчас пойду посмотрю.Спасибо.

8sparta9 24.12.2007 14:54
1352 сообщения на сайте
1352 сообщения на сайте
Я наверное не совсем правильно описала-мы заказчики работ,а не исполнители.Это к нам пришли авансовые счета, нам делают ремонт.

8sparta9 24.12.2007 14:59
1352 сообщения на сайте
1352 сообщения на сайте
Paskatieties vai tie tiešām ir avansa rēķini. Jocīgi gan jums tie celtnieki, saņem tik avansus, bet darbus nenodod.
Pameklējiet, forumā ir daudz informācijas par celtniecības darbu pieņemšanas-nodošanas aktiem un avansu dzēšanu.
Pameklējiet, forumā ir daudz informācijas par celtniecības darbu pieņemšanas-nodošanas aktiem un avansu dzēšanu.
Авансы выставляют по мере выполнения части работ,а после акта приемки идет последняя оплата.СУмма около 100 000 лат,я и задумалась,хотя такую схему мне порекомендовала одна бухша,меня остатки на баланс волнуют,какие то неопределенные.

8sparta9 24.12.2007 15:38
1352 сообщения на сайте
1352 сообщения на сайте
Man nav gadījies pasūtītājs, kas maksātu avansus par padarītiem darbiem. Avanss ir tā summa, ko samaksā, lai varētu iegādāties materiālus, veiktu darbus, bet kad kāds posms padarīts, ar aktu noraksta attiecīgo daļu darbu izpildē, avansu maksā un dzēš kā atrunāts līgumā. Varbūt līgums paredz 100% avansu, ko dzēš visu uzreiz pie darbu pabeigšanas? Bez tam, ja darbi tiek pabeigti 2008 gadā t.i. parakstīts akts, tad kā tas iet kopā ar LGS "Ilgtermiņa līgumiem". Ko saka jūsu shēmas ieteicēja?

Авансовые счета не акцептируют. Только их оплата
Д2190 К2620
Д5721 К2190
Потом акт
Д7...(12..) К5310 на всю сумму работ
Д5721 К5310
и сразу зачет аванса
Д5310 К2190
зачет НДС
Д2190 К5721
Д2190 К2620
Д5721 К2190
Потом акт
Д7...(12..) К5310 на всю сумму работ
Д5721 К5310
и сразу зачет аванса
Д5310 К2190
зачет НДС
Д2190 К5721
JULIJAtim, это то , что я ждала,спасибо вам.Сторнирую акцепты,подправлю проводки и на ПВНе это никак не отражается-я уже просамолетила.

8sparta9 24.12.2007 19:42
1352 сообщения на сайте
1352 сообщения на сайте


8sparta9 24.12.2007 19:43
1352 сообщения на сайте
1352 сообщения на сайте
Тогда 7... будет только в следующем году? А в этом году никаких расходов, уменьшающих прибыль, не будет?

Vaijolet 27.12.2007 02:00
550 сообщений на сайте
550 сообщений на сайте
Ну дык, если актов нет- какая 7...? Да и при наличии актов 7... появится для заказчика только в случае текущих ремонтов, а за них редко авансы за полгода платят:)
Применяйте 5 стандарт. В ПУ надо отразить и расходы и доходы 2007 года. Для этого делаются корректирующие проводки.
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть