Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

Scheta ot postavshikov za nojabrj i dekabrj polucheni v janvare К списку тем

Scheta ot postavshikov za nojabrj i dekabrj polucheni v janvare
S boljshim opozdanijem prishli scheta ot postavshikov za 11 i 12 mesjaca, PVN deklaraciju uzhe konechno sdala i peredelivatj deklaraciju ne hochetsa. Takije scheta nuzhno provoditj kak uzkrātās saistības i PVN otrazhatj prednalog v janvare? Ili mozhno,sdelatj tak, naprimer, schjot vipisan 28.12.07 na summu 100Ls+18 Ls(PVN), poluchen 17.01.08. Provodki sledujushije:

28.12.07 D71..-K5310=100 Ls

D2390 (PVN)-K5310=18Ls

a 17.01.08 D5721(PVN)-K2390=18 Ls.

Ja prosto dumaju, chto PVN (v dannom sluchaje 2390) nuzhno v dannom sluchaje ukazatj v 2007 godu, t.k. data schjota dekabrjskaja... praviljno li ja delaju?
Lapochka
Lapochka 17.01.2008 10:08
955 сообщений на сайте

Ответы (11)

man pagajušgad bija llīdzīgs gadījums

2007. g jāattiecinā uz izdēvumiem, bet PVN atstāju kā neiekļauto priekšnodokli. Deklarācijā uzrādītu pēc kumenta apmaksas.
Dialana
Dialana 17.01.2008 10:35
70 сообщений на сайте
PVN atstāju kā neiekļauto priekšnodokli-v smisle na 2007 god proveli toljko rashodi, a sam PVN proveli v janvare?
Lapochka
Lapochka 17.01.2008 10:50
955 сообщений на сайте
Нет.Этот ПВН у вас должен быть в 2007 году, потому что счета выписаны в 2007 году.

Вы правильно написали проводки.Только для таких случаев у меня ПВН идёт не на 2390 (переплаченные налоги) , а на 2311 (Uzskaitītais PVN 18%).Он у вас будет в балансе в дебиторах.
Logram
Logram 17.01.2008 11:04
6067 сообщений на сайте
Spasibo, Logram Deistviteljno 2390 ne podhodit po logike,2311 budet samij luchshij variant
Lapochka
Lapochka 17.01.2008 12:23
955 сообщений на сайте
Logram, a kak budet v sluchaje so schetami ot evropeicev? Naprimer schjot poluchen na 100 EUR. Ne podskazhite?
Lapochka
Lapochka 17.01.2008 13:11
955 сообщений на сайте
У меня был случай в прошлом году.Апрельскую VAT фактуру получили в июне.Но и товар получили в июне.Проводила июнем и реверс начисляла в июне.В приложении к декларации ставила дату выписки счёта - апрель.

Думаю, что и вам надо проводить тем месяцем, когда получен товар.
Logram
Logram 17.01.2008 13:24
6067 сообщений на сайте
U menja ne tovar,a uslugi i oni polucheni bili realjno v 2007 godu
Lapochka
Lapochka 17.01.2008 14:12
955 сообщений на сайте
Вроде бы, в какой-то теме читала, что вы транспортники.А у транспортников есть свои нюансы.

У нас Альбина по транспортникам специалист.Попробуйте ей на е-майл написать.
Logram
Logram 17.01.2008 14:34
6067 сообщений на сайте
Вообще-то надо бы переделать декларацию, я думаю. НДС (пусть даже реверс) должен попасть в год таксации, а это 2007 год.
Irena22
Irena22 17.01.2008 16:30
42998 сообщений на сайте
Если реверс, то нужно переделать декларацию. Тут вариантов нет.
Albina
Albina 18.01.2008 09:02
64704 сообщения на сайте
spasibo za otveti
Lapochka
Lapochka 18.01.2008 11:39
955 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.