Посредник
Правильны ли мои мысли, проверьте пожалуйстаТакая схема.
Мы предлагаем покупателю в ЕС товар и отправляем заказ продавцу в ЕС. Продавец отправляет товар напрямую покупателю. И нам копию инвойса. Покупатель платит напрямую продавцу.
Мы выставляем счет продавцу на посреднические 0% НДС, указывая статьи 7(7.4) и 24(1). В декларации НДС- реализация услуг.
В отчете НДС3 соответственно сделка не указывается.
Должны ли мы быть указаны в инвойсе каким-то образом?
Или это трехстороняя сделка по поставке товара, и соответственно в декларации- реализация товара
и в НДС 3 с "S"?