Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Для новичков

PVN К списку тем

PVN
Помогите пожалуйста разобраться. Делаю первую PVN декларацию ИК. (стали PVN плательщиками 14,01,2008). В законе нашла такой пункт:

(1.4) Облагаемое лицо имеет право вычитать в качестве предналога указанные в полученных от других облагаемых лиц налоговых счетах суммы налога за приобретенные товары или полученные услуги до регистрации этих лиц в Регистре облагаемых налогом на добавленную стоимость лиц Службы государственных доходов, если приобретенные товары или полученные услуги использованы или будут использованы для обеспечения облагаемых сделок. Упомянутый предналог вычитается в соответствии с пропорцией облагаемых и необлагаемых сделок.

(1.5) Сумму упомянутого в части 1.4 данной статьи вычитаемого предналога устанавливают:

1) в отношении находящихся в запасе товаров, на основании результатов инвентаризации на день получения регистрационного удостоверения облагаемого лица;

2) в отношении основных средств - по их балансовой стоимости на день получения регистрационного удостоверения облагаемого лица;

Пункт 1.4 я поняла,а 1.5 не доходит... Как это сделать правильно?
Natasha-j
Natasha-j 11.02.2008 11:06
59 сообщений на сайте

Ответы (9)

Неужели никто не может помочь???
Natasha-j
Natasha-j 11.02.2008 13:06
59 сообщений на сайте
Что именно не понятно. Вычитать предналог можно только по товарам и услугам, которые будут использоваться для облагаемых сделок.

Вот и надо вычислить, что из приобретенного ранее было использовано до регистрации плательщиком НДС, когда НДС за сделки не начислялся, и что будет будет использовано после регистрации для облагаемых сделок.

Для этого и надо определить остаток непроданных товаров по инвентаризации и несписанную стоимость ОС.
Maija
Maija 11.02.2008 13:15
28223 сообщения на сайте
Т.е.:

1) я определяю остаток товара

2) начисляю на него НДС

3) ставлю эту сумму в предналог.

Так?

Но тогда у меня получится переплата. А если я просто сделаю декларацию и не буду ставить в предналог эту сумму, это будет нарушение?
Natasha-j
Natasha-j 11.02.2008 13:52
59 сообщений на сайте
Во-первых вы определяете остаток товара, купленного с НДС.Когда вы его покупали, то всю сумму ставили на счёт товара.Теперь НДС, включённый в эту сумму можно отчислить в предналог.

Можете и не показывать.Нарушением это не будет.У вас есть право отчислить предналог, но не обязанность.
Logram
Logram 11.02.2008 14:45
6067 сообщений на сайте
Ага, СГД будет довольно. Только хозяин, наверно, не очень. Потому что, это его право, а не буха.
Ksjusha
Ksjusha 11.02.2008 14:59
11011 сообщений на сайте
Спасибо! Теперь хоть ясность появилась по этому вопросу. И ещё такой вопрос: если у меня переплата,я пишу заявление о возврате, то, как меня предупредили, можно ждать проверку?:-S
Natasha-j
Natasha-j 11.02.2008 17:05
59 сообщений на сайте
Можно и не делать возврат, можно переплату использовать в счет дальнейших платежей.
Martinas
Martinas 11.02.2008 17:19
38532 сообщения на сайте
Natasha-j

сообщений: 21

...как меня предупредили, можно ждать проверку?

Kāpēc uzreiz parbaude?! Es par 2007. gadu prasiju pāmaksu trīs reizes un nebija nekadas pārbaudes.
Bitite33
Bitite33 11.02.2008 18:34
150 сообщений на сайте
SPASIBO VSEM BOLJSOE!
Natasha-j
Natasha-j 11.02.2008 21:29
59 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.