Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
вопросы по делопроизводсту К списку тем
вопросы по делопроизводсту
Девушки у меня вопросы по бумагам... я примерно знаю как и что но хотела уточнить.. Весь январь у меня вбит в 1С включая зарплату
Какие отчеты куда? Зарплатную Ведомость я распечатала (включая таблицу расписание). Все банковские платежки распечатала с интернет банка и проводки поставила и в папки.. таак.. пойдет без банковской печати?? или надо каждый месяц из банка брать распечатку ( или мою распечатку к ним и там печать ставить??? или можно раз в год??)
Что делать с авансовыми отчетами по банковской карте? распечатать их и в отдельную папку? или туда же где все чеки? ( у меня все что по карте в отдельной папке)
Авансовые отчеты распечатывать по отдельности с проводками или списком? Оборотно сальдовую ведомость печатать конечно? что еще?
Все дополнительные советы приветствуются..
П.с. - мне будут нужны копии отчетов которые я сдаю через электронное декларирование? или нет?? распечатывать их или нет?
Всем огромное спасибо за советы
Ответы (31)
А вы не можете все свои вопросы в одной теме, а?;-)
У меня малыш в одной папке все.Зачем папки плодить?
У меня малыш, пока не подрос, тоже в одну папку помещался.
У меня отдельно в папочке-
1-касса- ордера +кассовая книга
2-банк- распечатка за месяц из банка (с печатью)
и из программы
3-авансовые отчеты с чеками
4-ЗП- распечатка+табеля
5-выставленны счета+распечатка из программы
6-кредиторы- счета(записать входящие в журнал регистрации)
7-сданные отчеты (распечатка из ЭДС)
8-рикоюмсы, доверенности, справки
9-личные дела работников+налоговые книжки+ журнал регистрации налоговых книжек+ журнал регистрации трудовых договоров
В другой папочке документы и договора с партнерами.
Darba algas dokumentiem (tabeles, aprēķins, izmaksa) vienmēr jābūt atsevišķi - tie jāglabā 75 gadus.
Tas pats attiecībā uz personāla dokumentiem - 75 gadi.
Pārējo visu var arī piešūt kopā, izņemot kases grāmatu - arī tai jābūt atsevišķi, pie kam gada laikā izdrukātai, lapām sanumurētām un sašūtām.
вы будете смеяться у меня 11 папок
. на каждый раздел своя папка
. Всем оргромное спасибо за помощь, особенно Татьяне
я бы без вас не справилась.
У меня очередной глюк то ли в программе то ли в голове. Через ДОКУМЕНТЫ - БАНКОВСКИЕ делаю платежные поручения: зарплата, налоги и т.д. Все чудесно проходило пока не дошла до налога работодателя 24.09 % . Провела его потом заглянула в жюурнал проводок -его там нету! Сделала анализ счета 2620 -нету оплаты. Провела еще раз.. та же картина НИГДЕ нету - ни оплаты ни коммисии 20 сантим. Сделала анализ счета 5725 - там есть!! аж 2 платежа ( ну я ж повторяла). И нет возможности удалить так как этого платежа ж нигде нет.. мираж какой-то..
С оборотки по счету можно дойти до первичного документа. А можно попасть в журнал проводок и оттуда удалить проводку.
Обычно 24,09 и 9% попадают в одну платежку - выбираете в окошке социальный налог и внизу кнопочка- заполнить, туда попадает и счет 5724 и 5725
Татьяна это как сложная проводка пойдет? 5724/5725 - в бумагах я так отмечаю.. а в прграмме может это настроить надо?
Ничего не настраивала, но посмотрите в константах, и попробуте, может сразу оба счета занесутся в один документ?
да нашла в НАСТРОЙКИ _ ОПЦИИ - СЧЕТА. поставила галочку ну не вижу что бы что-то изменилось, спрошу завтра в анди, спасибки
Татьяна если вы еще тут:) у меня вот такая загадка, вчера все по банковской распечатке в программе совпадало с банковской распечаткой по банку. После расчета зарплаты у меня появилась в банке в программе сумма по atlikums uz perioda sakuma равная сумме соц налога за всех работников. Она не по дате а как бы на начало периода. Соответственно atlikums uz perioda begam уменьшится на эту сумму... это так и должно быть?? как-то подозрительно
речь идет о январской распечатке.. а все оплаты по зарплате проходили в феврале соответственно за февраль вводились...
Вы с соц.налогом много мудрили- может что-то не той датой провели?... посмотрите банк внимательно и не только за январь-февраль.. Может год перепутали- поставьте в журналах интервал побольше..
спасибо, да год пеерпутала, уже исправили
Скажите после пеероценки валюты счет 2680 - должен быть равен по кредету и дебету? то есть никакого сальдо конечного? ну понятно что разница пойдет на 8170 или 8270--- я вручную посчитала все красиво а в программе опять что-то непонятное хотя считала вроде по правилам. Сделала конвертацию, потом переоценку валбюты на этом счете за это же день что и конвертация.. результат не понимаю.. у меня вся сумму конвертации сидит на 2680 - так должно быть?
По 2680 сальдо равно нулю.
Прибыль/убытки от конвертации программа сама выводит и формирует проводку.
Закрыть
Краткое описание нарушения