Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Вопросы внутреннего бухгалтерского учета. Делопроизводство

Остаток на 5310 по дебету К списку тем

Остаток на 5310 по дебету
Вот такая интересная ситуация, фирма А в течение 3-х месяцев продавала фирме Б товар, соответственно фирма Б оплатила все поставки, но позже эти накладные изчезли, т.е. как бы не было этих поставок, остались одни проводки Д5310 К2620, и оплаченные деньги остались висеть на счёте 5310 по дебету, т.е. теперь фирма А должна фирме Б. Скажите как поступить в этой ситуации, куда перенести эту сумму и будет ли это считается авансом за последующие поставки фирме А, взаимозачёт? Спасибо.
Maliska
Maliska 18.02.2008 16:58
2394 сообщения на сайте

Ответы (26)

Да в том то и вся штука, что концы на суше остались:-)
Tt7
Tt7 18.02.2008 20:44
37863 сообщения на сайте
Тогда это морская бухгалтерия с синдромом страуса
Aleksja
Aleksja 18.02.2008 20:54
10004 сообщения на сайте
История печальная, наши директора творят, что хотят и как им выгодно, а бухгалтеру отдувайся, вот и сижу и думаю....

Tt7, правильно, в то время, когда фирма Б платила фирме А, фирма А была НДС неплательщиком, но ведь суть для фирмы Б не меняется, я переоформлю эти платежи как авансы, поэтоиу с этих сумм надо выделить НДС, соответственно переделать декларации.
Maliska
Maliska 19.02.2008 11:49
2394 сообщения на сайте
Как раз для Б и меняется суть. Выделять НДС можно только по сделкам с облагаемым НДС лицом и на основании налоговго счета.

Если поставщик неплательщик, то никакого предналога с ним не будет.
Maija
Maija 19.02.2008 11:53
28223 сообщения на сайте
вот здесь я и запуталась, спасибо Maija, хотя бы декларации менять не придётся
Maliska
Maliska 19.02.2008 11:56
2394 сообщения на сайте
я переоформлю эти платежи как авансы, поэтоиу с этих сумм надо выделить НДС

-------------------------------------

С поставок товара (накладных) ПВН не начисляли, так почему ж с авансов за тот период собираетесь его выделить? Я вообще с трудом соображаю, Вы б написали нормально, что с ПВНом делали фирма А и фирма Б.
Ksjusha
Ksjusha 19.02.2008 12:38
11014 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.