Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

PVN К списку тем

PVN
Palīdziet lūdzu, kā pareizi rīkoties. Jauns uzņēmums PVN reģistrācijas apliecība būs apmēram 7 aprīlī, bet tagad jau ir jāiepērk PL, piegādātāji naudu grib saņemt uzreiz. Vai var rīkoties šādi: Maksājam avansu uz faktūrrēķina pamata D2910 K2620. Pēc tam 7.martā, kad jau ir reģistrācijas apliecība, firma piegādātaja mums piestāda PPR ,tad mes grāmatojam D1230 K5310; D5721 K5310; D5310 K2910. Paldies.
Dene
Dene 26.03.2004 09:10
4 сообщения на сайте

Ответы (4)

Malacis, asprātīgi, it kā nevar pieksīties, cerams arī ka VID darbinieki nevarēs piekasīties.
Veraita
Veraita 26.03.2004 10:30
167 сообщений на сайте
Avansa maksājumi pēc rēķina izskatās tā:

D 2910 K 2620 =100

D 5721 K 2910 =18

kad saņem ar PPR tad:

D 1230 K 5310 =100

D 2311 K 5310 = 18

Slēdz D 5310 K 2910 = 100

D 5310 K 2311 = 18.

PVN priekšnodoklī uzskaita avansa samaksas brīdī un iekļauj PVN deklarācijā, nevis saņemot PPR.
Sola
Sola 26.03.2004 10:58
2446 сообщений на сайте
Ielaidu kļūdu 2 grāmatojumā D 5721 K 2620 =18
Sola
Sola 26.03.2004 10:59
2446 сообщений на сайте
Nav teikts ka priekšnodoklis drīkst paņemt tikai avansa brīdī, es nedrīkstu paņemt ātrāk priekšnodokli kā pārskaitu avansu, bet vēlāk es drīkstu paņemt priekšnodokli, piemēram pēc PPR saņemšanas
Veraita
Veraita 26.03.2004 11:01
167 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.