Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Оформление бухгалтерских и товарных документов, устройства регистрации платежей. Документы, удостоверяющие сделки

Kā pareizi nogrāmatot К списку тем

Kā pareizi nogrāmatot
Celtniecības firma, pieņemšanas nodošanas akts parakstīts ar 28.12, rēķins izrakstīts ar 10.01., kā pareizi nogrāmatot attiecībā uz gada pārskatu, jo attiecas taču uz 2007.gadu.:-(
Buce
Buce 29.02.2008 10:01
49 сообщений на сайте

Ответы (9)

Iegrāmatot ar 28.12, jo darbiir izpildīti
Vent
Vent 29.02.2008 10:05
237 сообщений на сайте
Mums revidenti liek un tas it ka ari butu pareizi, ka veidojam uzkrajumus

D 7xxx K 4xxxx par visam summam jeb rekiniem kuri sanemti 2008.gada bet attiecas uz 2007.gadi(t.sk. TELE2, LMT, LATTELECOM, nomas vai fin.lizingusutt).
Sindija
Sindija 29.02.2008 10:05
988 сообщений на сайте
2008.gada 31.decembrigan tikai vajag nogramatot shos uzkrajumus atpakal un var atkal likt jaunus!
Sindija
Sindija 29.02.2008 10:06
988 сообщений на сайте
Preizāk ir D7xxx K53xx Paredzamās saistības
Vent
Vent 29.02.2008 10:08
237 сообщений на сайте
Kadel jaliek velreiz KREDITA 5XXX, ja jau cilveks iegramatojis, sanemtot rekinu 2008.gadauz D 777 K kreditors un ielicis vel PVN atskaite.

Vienkarsha lieta ir tiesham - veidot uzkrajumus prieksh gada parskata. Tas nav nekas traks un sarezhgits!
Sindija
Sindija 29.02.2008 10:16
988 сообщений на сайте
Nedaudz pārpratāt, tie būs mani ieņēmumi K61,K57, D23 (janvārī). Bet kā atspoguļot par 2007.gadu
Buce
Buce 29.02.2008 10:36
49 сообщений на сайте
Ieņēmumi включаете в 2007год Peļņas un zaud., а ПВН пойдёт в 2008 году. Для ПВН декларации всё 2008 годом.
Luiza
Luiza 29.02.2008 11:05
7705 сообщений на сайте
Ja nekļudos (vismaz kādu gadu atpakaļ izurbu PVN likuma MK noteikumos (: izraksts no MK noteikumiem

162. Likuma 8.pantaotrā daļa ir piemērojama celtniecības pakalpojumiem ar brīdi, kad tiek parakstīts nodošanas un pieņemšanas akts par būvdarbu izpildi vai saņemts avanss materiālu iegādei vai citām vajadzībām, kas saistītas ar celtniecības pakalpojumu sniegšanu

Domāju ka ar PVN visam jābūt skaidram. akts parakstīts- PVN maksā.

Par ieņēmumiem - ir taču PZ aprēķina sastādīšanas pamatprincips ieņēmumiem jābūt saskaņotiem ar izdevumiem. Kā mēdzu teikt liekiet tās summas kur un kā bilancē gribiet groziet uz nebēdu tas bieži jau ir gaumes (uzkrājumi, rezerves, nākamo periodu ieņēmumi ....) jautājums bet PZ aprēķinā 01 rindiņā ir ieņēmumi bet 02 rindiņā izdevumi šo ieņēmumu radīšnai.

ja PZ aprēķinā neto apgrozījumā šo formu nerādiet tad arī ar īem darbiem saistītās izmaksas nedrīkst būt PZ aprēķina 02 rindiņā.

Bez tam ja ir šie MK noteikumi ievēroti- nu kāda p[roblēma Jums kā pakalpojumu sniedzējam rēķinu izrakstīt ar 31decembri ja reiz darbi pieņemti 31.12 ???

Guntagermane
Guntagermane 01.03.2008 18:36
1303 сообщения на сайте
Ja nekļudos (vismaz kādu gadu atpakaļ izurbu - nepārprotiet - rakstot izdomāju ka jāprecizē atbilde un iekopēju aktuālo MK noteikumu redakciju- tā kā šodien nevis gadu atpakaļ
Guntagermane
Guntagermane 01.03.2008 18:39
1303 сообщения на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.